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审计工作半年总结范文(21篇)

作者:LZ文人

写总结可以帮助我们反思自己的学习和工作方法,找到更好的方式和策略。下面是一些总结的案例,希望能给大家带来一些灵感和启发。

精选上半年审计工作总结的报告

今年以来,我局审计工作在县委、县政府和上级审计机关的领导下,围绕“十项重点工作”,按照全面转型、提升价值的要求,积极开展各项审计监督活动。

(一)坚持揭露和反映问题,认真履行审计监督职责。上半年,我局共开展了23个项目的审计,已完成审计项目15个,查出违规资金320万元,管理不规范资金3008万元,应上缴财政311万元。移送纪检部门案件线索1项,有2名责任人员分别受到党内警告、撤销党内职务的处分。提交审计专题、综合性报告和信息简报28篇,被批示采用18篇。一是关注财政全口径预算的编制和执行。对全部政府性资金管理、本级财政和部门单位预算执行进行了审计。反映了县本级财政和部门单位在预算编制和预算执行中存在的问题,对没按预算执行的5个项目预算安排经费154万元予以收缴财政。二是关注民生资金的管理。对财政教育投入及资金使用情况、村级公益事业建设一事一议财政奖补资金、保障性住房建设等进行了审计。着力反映民生政策落实、惠民政策目标实现和民生资金的管理中存在的问题,促进保障和改善民生。如保障性住房跟踪审计,反映的问题引起了县政府的重视,落实了4500平米保障性住房建设任务、促使有关部门及时发放保障性住房租金补贴。三是关注金融风险、税收征管和资产管理。关注金融风险,对小额贷款公司经营风险进行了专项审计调查,反映了小额贷款公司风险控制管理中存在的问题,促进企业建立了抵质押管理细则、拨备制度、信息披露等制度,完善内部控制制度,提高风险控制能力。加强对税收征管的监督,对我县2017年印花税征管情况进行了专项审计调查,反映了印花税征管中存在的问题。地税部门根据审计发现的问题,加强了同有关部门的信息沟通,堵塞了印花税征管漏洞,并补缴相关纳税人漏缴印花税24万元。开展政府性房产管理审计调查,反映了政府性房产管理、政府性房产出租等方面存在的问题,促进有关部门完善管理机制,加强了对政府性房产的管理。四是关注财务收支真实合法性问题。对管道安装队财务进行了审计,查处了该企业违规发放奖金补贴、漏缴税收等问题,并按照有关规定做了严肃处理。对疾病预防控制中心财务进行了审计,查处了该单位私设“小金库”、委托检验回扣款收入不入帐及套取现金等问题。有关线索移送纪检部门进一步查实后,2名责任人员分别受到党内警告、撤销党内职务的处分。五是关注政府投资建设的管理。完成政府投资建设项目施工管理情况专项审计调查,反映了我县政府投资项目在施工过程中存在的问题。开展了洞头县城南污水处理厂工程、状元南片市政一期工程等10个政府投资建设项目的竣工结算决算审计。开展了便民服务中心工程跟踪审计,加强了工程建设全过程的监督。六是关注经济责任的履行。召开了经济责任联席会议,通报了2017年经济责任审计结果,进一步明确了部门工作联动机制。认真落实离任经济事项交接制度、经济责任告知制度。今年以来,对3位离任局长开展了离任经济事项交接,对新任的4位正科级领导干部进行了任前告知,促进了工作衔接,提高了领导干部履行职责的责任和廉政意识。根据组织部门和国资办的要求,目前,已组织开展了对2位离任局长和1位在职国有企业负责人的经济责任审计。

(二)着力推动审计整改,努力推进审计成果的利用。一是进一步加强推进审计整改的机制建设。把强化审计结果运用列入我县2017年党风廉政建设和反腐败的重点工作内容,对推进审计成果利用,促进审计发现问题的整改起到了积极的作用。二是注重增强审计建议的针对性。在严肃查处违纪违规问题的同时,力求见微知著,挖掘问题背后的原因,分析体制性障碍、制度性缺陷和管理上的漏洞,以对症下药,提出解决问题的办法,促进问题的解决,避免屡查屡犯。三是着力推进问题的整改。今年以来,对审计发现的问题及时向政府汇报,并与相关部门进行沟通,促进了一些问题的整改。如县政府成立了市政公司,解决水务公司与管道安装队长期以来存在的关系不顺问题;税务部门完善印花税征管机制,补缴了漏缴的印花税;等。此外,根据今年5月份县政府常务会议在听取财政审计工作汇报后提出的要求和董县长对5个审计报告的批示精神,目前,正就今年以来审计发现问题的整改与相关单位进行沟通,以提出更加具体的整改措施,推进审计发现问题的整改。

(三)加强内部建设,着力夯实审计事业发展的基础。一是着力提高干部素质。采取请进来教、走出去学等各种学习方式,开展了学习型机关创建活动;结合审计工作实际,开展了“领导作表率、作风抓促带”活动;不断健全完善内部管理,开展廉政教育,加强了廉政风险的控制;促进了干部作风的进一步转变,提高了干部的综合素质,推进了各项审计工作的开展。今年以来,年度计划的各项重点工作顺利推进,审计质量意识不断提升。有3篇论文在市审计系统评比中获奖,有2篇调研论文获我县2017年度优秀调研成果,有1篇调研论文获浙江省审计厅优秀调研成果。有5个审计项目获全市优秀、表彰审计项目。二是着力推进审计信息化建设。按照“早安排、早部署”的原则,在年初安排审计项目时充分考虑计算机在审计实施中的利用,今年利用计算机技术开展了印花税征管情况、部门预算情况审计。积极组织审计干部参加ao-oa计算机培训班。今年以来有2篇ao-oa应用实例分别获审计署ao应用实例应用奖和鼓励奖。2017年4月我局被市审计局授于2017年度审计信息化组织推进先进单位。三是着力推进内审指导工作。今年以来,我局积极探索创新内审工作的内容和方式,完善内审运行机制,出台了考核奖励政策,引导内审部门采取有效措施,按照“创新、务实、重质”的工作理念,积极主动开展内审工作。2017年2月我局获全市2017年度内审业务指导工作二等奖和进步奖。5月,《洞头县供电局新农村电气化表箱改选工程审计》等6个内审项目获市内审优秀和表彰项目。

半年来,我县审计工作虽然取得了一些成绩,但离县委、县政府和上级审计机关的要求还有一定的距离,特别是在贯彻落实国家审计准则、经济责任审计创新、协调推动内部审计工作等方面还有很多工作有待重视和加强。

上半年审计工作总结

20xx年,区审计局以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导,深入贯彻中央经济工作会议精神和《^v^关于加强审计工作的意见》要求,按照全国审计工作会议的部署,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字方针,加大审计力度,创新审计方式,提高审计效能,大力推进对公共资金、国有资产、国有资源、领导干部经济责任履行情况的审计监督全覆盖。紧密围绕区委、区政府的中心工作,依法履行审计监督职责,认真落实“保发展,促反腐”两大任务,坚持一手抓对审计发现问题的纠正、整改,一手抓工作机制和制度建设,把维护人民群众根本利益、推动省市区各项政策落实、推进反腐倡廉建设的要求贯穿审计工作始终。

(一)重点对20xx年度本级预算执行和其他财政收支的真实、合法和效益情况进行审计。从注重衔接、注重项目、注重数据的“三个注重”入手,检查是否将所有预算资金纳入财政统一分配,评价预算完整性,指出预算管理、调整和执行中存在的问题,促进不断优化财政支出结构,发挥财政资金使用的最大效益。经审计发现存在个别街道上缴的计生保证金清退余额在财政专户挂账的问题,我局按照有关规定提出了处理意见。

(二)在开展本级预算执行情况审计的基础上,进一步强化部门预算情况执行审计,将公共资金全部纳入审计监督范围,对预算资金分配、使用进度和效果实行全过程监督。对区社会工作委员会、区委老干部管理局、区机关事务管理局、区总工会、光塔街道办事处、白云街道办事处6个单位的预算执行情况进行审计。重点检查被审计单位当年收支预算编制是否科学、合理、真实,以及收支预算执行结果是否真实、合法;对于不同预算科目、预算级次或者项目间的预算资金需要调剂使用的,审查其是否按照程序报经批准;在审计过程中特别关注预算执行情况和分析与其履行职责相关的专项资金的分配、管理、使用及绩效情况,以及是否存在虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金等违规违纪的行为。经审计发现部分单位存在部分项目预算编制不够准确、部分项目预算执行不符合相关规定、现金管理存在漏洞、会计核算不规范等问题。

根据审计结果出具正式审计报告及审计结果报告,并在报经区政府审议通过后,代其向区^v^会报告了xx区20xx年度预算执行和其他财政收支的审计情况。

(一)充分发挥经济责任审计工作联席会议成员作用。年初由我局牵头召开了xx区经济责任审计工作联席会议,总结20xx年区经济责任审计工作情况和通报审计发现的主要问题,研究确定20xx年度经济责任审计工作计划和审计对象名单,并由我局按程序组织实施。此外,确定每季度召开经济责任审计工作联席会议例会,向联席会议成员单位通报经济责任审计情况,今年已召开四次例会。

(二)积极推进重点部门、重点单位、重点岗位领导干部经济责任轮审制度,将政府性债务管理、民生改善、社会保障、目标责任制落实情况、职能转变的职责履行情况、机构编制情况等纳入领导干部经济责任审计,推进经济责任审计结果运用,促进责任追究和问责机制的健全完善。紧紧抓住权力运行和责任落实两个重点,着重监督检查被审计领导干部履职尽责情况,把贯彻落实中央八项规定、厉行节约反对浪费、“约法三章”相关要求作为重要的审计内容。按照市审计局的统一安排,对白云区松洲街道办事处主任及书记进行任期经济责任异地同步审计。

通过审计,我们对有关单位财务管理和内控制度等方面存在的问题提出了具有针对性、切实可行的改进意见和合理化建议共82条,对发现的违规问题按照有关规定进行了严肃处理。

(三)认真贯彻落实区经济责任审计联席会议下发的《关于进一步推进经济责任审计工作意见》及《关于加强xx区区属单位党政主要领导干部和国有企业主要领导人员国有(集体)资产离任责任交接工作的意见》,细化经济责任审计工作措施,重点围绕审计发现问题的整改、审计结果运用和国有(集体)资产离任责任交接等方面的工作,加强我区党政主要领导干部依法行政和职能部门运用审计结果强化行政监督工作的落实。一是从今年开始,每个季度均召开经济责任审计工作联席会议,及时通报经济责任审计情况,研究审计发现问题;二是根据需要向相关联席会议成员单位发出《经济责任审计整改事项协办函》,针对在经济责任审计中发现的问题,从职责上协助、督促和指导被审计单位的整改工作,从制度上规范和完善相关工作制度及措施;三是对审计发现的三个单位存在的虚大部分购物支出用于其他方面开支、财政收支情况不真实、套取财政零余额账户资金用于单位其他开支等问题,依法移送有关部门处理。

(一)围绕20xx年区十件民生实事,重点对区特困家庭子女学前教育阶段给予统筹安排学位并全额资助保教费情况实施绩效审计(上年结转项目)。通过审计发现特困家庭学前教育资助获得了社会舆论的好评,在效率性和效果性方面具有较好的绩效,但在实施过程中还存在多付个别幼儿园保教费和资助政策未能惠及覆盖所有符合申请条件的对象的问题,审计同时对上述问题提出相关的建议。该项绩效审计得到了区领导的重视和好评,王焕清区长在绩效审计报告上作了批示。

(二)对20xx年区公办学校(幼儿园)食堂纳入食品安全视频监控系统及创建餐饮服务食品安全示范单位、示范区(美食广场)工作情况进行绩效审计调查(上年结转项目)。审计认为,该示范创建项目的建设在提升辖区餐饮服务行业餐饮环节的食品安全水平和推动辖区餐饮服务行业的健康发展方面意义重大、作用积极。通过对该工程的完成情况、资金落实情况等方面进行绩效评价,及时指出建设单位不按工程进度支付工程款项的问题,并向建设单位发出审计建议函。同时针对区药监局未能按计划时间完成建设工作、未按要求制定和调整项目工作方案、监控系统运作不够稳定和处理防范机制不完善等问题提出了有针对性的审计建议。

(三)对20xx年十件民生实事之一,筹集保障性住房100套,向新增的350户低收入家庭发放住房租赁补贴,解决700户低收入家庭住房困难问题项目绩效情况进行审计。通过审计肯定了该工作花小钱、办大事、切实改善了困难群众的居住条件、扩大了住房供应和保障人群规模,体现了公开性、公平性的原则。同时提出了完善公共租赁住房保障项目中申请人的收入核实程序、优化公共租赁住房管理信息系统的审计建议。

(一)继续加强对二级事业单位财务收支的监督检查,重点审计了xx中学、xx小学20xx年度财务收支情况(上年结转项目)。检查这两间学校收费、捐资助学收入、物业资产的管理情况,以及教育专项资金是否做到专款专用、内控制度是否健全等。发现xx中学收费管理、固定资产管理不规范等问题,经审计指出,xx中学已作出相应整改。对区雅荷塘小学20xx年度财务收支情况进行审计,发现存在部分往来款长期挂账未清理、购买的部分固定资产未登记入账、部分会计核算不规范等问题,审计要求雅荷塘小学规范会计核算与财务管理工作。

(二)关注行政经费使用的合规性,对区委宣传部宣传专项资金进行审计。重点审查区宣传专项资金管理、使用、效益情况,检查资金是否按照预算安排的用途和口径用于我区各项宣传方面支出,是否建立健全专项资金管理制度的审批、监督、评价办法;以及资金使用和取得的效果的情况。经审计,发现存在印刷品未执行政府集中采购等问题,提出了规范内部预算管理,切实有效地加强专项资金的使用管理、严格控制经费开支,推进节约型政府建设的审计建议。

(三)深化政府重点投资项目跟踪审计,监督重点资金的安全,着力提高资金使用效益。对东濠涌中北段综合整治工程及东濠涌二期工程景观绿化建设项目跟踪审计(跨年度项目)。经审计,该项目前期阶段各种手续基本齐全,建设单位能及时办理工程费用的申请支付手续,工程款的支付基本能按合同约定及工程进度进行,审批手续齐全。但在建设过程中工程管理、工程质量、安全文明施工等方面还存在一定的问题,已向建设单位发出审计整改通知12份,提出整改意见38条,已全部落实整改。

(一)贯彻落实^v^^v^“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的政策措施要求,着力促进政策落地。按季度向市审计局报告我区的落实情况。根据^v^、省审计厅的统一部署以及市审计局统一组织,完成20xx年城镇保障性安居工程的审计。审计重点检查了包括城镇保障性安居工程总体情况及工作主要成效,住房保障目标任务完成,资金筹集管理和使用,棚户区改造规划及实施,保障性住房分配和运营管理,工程建设和质量管理,以及跟踪审计发现问题的整改情况。通过审计,摸清了我区城镇保障性安居工程总体情况,促进住房保障政策落实、分配公平、管理规范、机制健全、制度完善,维护群众住房保障权益。

(二)按照市审计局的统一安排,对xx市xx区20xx年1月1日至20xx年6月30日占用市政道路临时停车位产生的城市道路临时占用费收支情况及占用市政道路临时停车位(人工收费临时停车位)经营情况进行了专项审计调查,查出人工收费临时停车位占道费未足额收缴等问题。通过审计,促进中心城区道路停车泊位经营权有偿使用费等财政收入及时、足额缴纳,防止国有资产流失。

(三)配合区组织部,参与全区各单位“培训中心腐败浪费问题专项清理整顿检查工作”;配合区物价部门,开展全区行政事业单位物价收费联合检查工作。

(四)从审计监督的角度,对区政府及区属各行政单位的各类事项征求意见共86项进行认真回复,为政府决策提供审计部门的意见和建议。

召开座谈会向特约审计员通报我区20xx年审计工作总体情况和20xx年度工作计划,拟定特约审计员20xx年进一步参与审计项目的`方案。创新方式,邀请特约审计员参加经济责任审计审计进点座谈会,在审计实施过程中了解被审计单位开展内审工作情况和内审人员在履行内审职责时发现的问题及整改情况,并将其纳入审计报告的评价范围。特约审计员通过亲身参与审计,了解审计的程序和方法对审计方式提出了许多有益的建议,起到了桥梁纽带作用。

(一)依托区委党校主体班等宣传教育平台,由局领导为全区区直机关、街道党组织书记进行经济责任审计知识宣传培训。结合我区审计案例,剖析审计发现的主要问题和原因,提出在单位财政财务收支管理和经济活动中所需要注意规范的相关意见建议,不断强化领导干部履行经济责任工作的意识。

(二)为提高特约审计员和内审人员的业务水平,使他们更好了解、学习审计理论知识,我局从本局经费中为区内9个内部审计重点单位订阅了《中国内部审计杂志》;为18条街道办事处和6位特约审计员及4个经济责任审计联席会议成员单位订阅了《中国审计报》。通过审计知识和审计方法的宣传,丰富特约审计员和内审人员工作经验和技巧。

从今年已完成的审计项目中抽取10个单位进行审计回访,占全年完成审计项目的32%。局领导亲自带队对5个被审计单位进行实地回访,局办公室向另外5个被审计单位发放《审计回访问卷》。通过不同形式的回访,了解审计人员执行落实审计程序、审计纪律、审计效能等方面的情况,进一步加强审计工作的规范管理。

按照区委组织部《关于在全区基层党组织中开展“基层党建提升年”活动的实施方案》(越组字〔20xx〕19号)的要求,围绕“强基础、抓支部、落实全面从严治党”的精神,结合巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果和“三严三实”专题教育,在全局党员大会上进行动员,制订局党支部的活动方案。结合“三严三实”教育活动,局党组制定专题教育工作方案、班子成员进驻审计实施现场进行调研、局党组书记给全局干部进行专题培训,上了题为“打造一支纪律严明作风严实工作严谨的审计铁军”的党课。对照“三严三实”要求梳理出存在问题6条,明确整改目标、整改措施,逐项跟踪推进深入整改。

在“双结对”活动中,局党组织做好每月电话联系、每季上门慰问结对困难群众的工作,积极开展“送温暖聚党心”活动。党员们用捐款于今年春节向困难群众送上慰问金、大米等,端午节为困难群众送上了粽子、食用油等慰问品,为困难群众送去温暖、送去信心、送去希望,以实际行动贯彻落实群众路线,切实做到了“机关联系基层,干部联系群众”。

审计下半年工作总结下半年审计工作总结

今年下半年,财务科(审计科)紧紧围绕教育局中心工作,结合实际,力求创新,坚持抓项目、促发展,多渠道筹措教育经费,努力增加教育投入,继续加快推进全市农村中小学布局结构调整,大力改善中小学办学条件,深入实施农村义务教育经费保障机制改革,进一步规范教育收费,加强教育审计,强化财务管理和监督,较好的完成了下半年的工作。

一、深入学习实践科学发展观,增强推动全市教育事业科学发展的紧迫感和责任感。

今年下半年,财务科按照局党组深入学习实践科学发展观活动的安排意见和具体部署,始终把学习实践活动作为首要政治任务来抓,深入学习实践、领会精神实质、推动当前工作。科室人员通过积极参加学习培训、撰写心得体会、科室座谈交流等方式,逐步把学习活动引向深入,使科学发展观入脑入心,把思想统一到了促进教育事业科学发展下来。立足于推动科室重点工作,在科室会议下,围绕“学习实践科学发展观,结合自身岗位,我们该怎么办”这一主题,科室人员积极发言讨论,深化了对当前教育发展新机遇和新挑战的认识,理清了工作思路,进一步把科学发展观转化为推动教育事业改革和发展的自觉行动,转化为推动教育事业科学发展的坚强意志,转化为推动财务科工作高效开展的有效措施。

二、坚持发展抓项目,进一步夯实教育发展基础。

下半年,我们继续把“筹资金、抓项目、促发展”作为科室的重点工作,常抓不懈。一是紧紧抓住国家、省下扩大内需,加大教育投入的的良好契机,认真研究国家和省下的投资政策,及时捕捉资金项目信息,在局领导的带领和指导下,科室人员多次下兰州、赴北京,积极争取资金项目。我们广泛挖掘资源,加强同有关人员的联系沟通,充分利用一切有利时机,积极向国家有关部委和省下有关部门报送工作汇报、下报请示报告、多次汇报我市教育改革发展中存在的突出困难和问题,争取下级部门给予经费和项目支持。二是积极争取本级财政和发改部门的经费投入和项目支持。为了争取更多的教育经费投入和教育建设项目,我们积极向局领导汇报,多次向市政府和财政、发改等部门下报报告,汇报全市教育重点工作和工作思路,争取市政府及部门对教育的支持。三是积极争取有关部门和单位的支持,协调解决全市教育基建过程中的具体困难和问题。四是科学调研论证,认真编制下报了中西部农村初中校舍改造工程(二期)规划、农村寄宿制初中建设项目规划、农村义务教育阶段中小学危房改造项目规划、新农村卫生校园建设项目规划。今年下半年,我们通过积极努力,已争取落实国家和省下用于校舍建设的专项资金6503余万元,其中:农村寄宿制初中建设项目专项3077万元,农村义务教育阶段中小学危房改造专项1038万元,2009年中等职业教育新增中央预算内投资项目400万元,2009年中西部农村初中校舍改造新增中央预算内投资项目136万元,农村义务教育阶段寄宿制学校学生寄宿设施条件改善专项922万元,农村义务教育阶段寄宿制学校以奖代补专项130万元,新农村卫生校园建设项目380万元,明德小学援款建校项目240万元,20**年中央职业教育实训基地建设专项180万元。全市教育基建项目涉及大中小学(院)校近50所,总投资30091万元,工程建筑总面积达到24.5万平方米,其中投资较大的重点项目有:酒泉职业技术学院公寓楼及工科实训楼建设项目、xx市第四中学和第五中学新建项目、xx市特殊教育学校新建项目、xx市xx区寄宿制初级中学新建项目、玉门石油机械中等专业学校图书楼建设项目、瓜州二中图书实验楼建设项目、全市寄宿制学校师生浴室建设项目等。这些资金的投入和项目的实施,保证了农村中小学布局结构调整顺利实施,有力地推动了全市教育事业的持续健康发展。

三、坚持促进教育公平,着力推进农村中小学布局结构调整。

为促进教育公平,提高全市农村义务教育整体水平,加快推进城乡教育均衡发展,我们按照市政府下发的《关于进一步加快农村中小学布局结构调整的意见》和今年全市教育工作重点,继续把实施好全市新一轮农村中小学布局调整作为今年重点工作来抓。在安排各县(市、区)认真调研、论证的基础下,确定了各县(市、区)今年的调整任务并积极安排实施。同时,积极督促各县(市、区)加大经费投入,着力解决实施布局调整学校的校舍修建、设施配套等经费,协调各部门大力支持布局调整工作。科室人员多次下县督促检查,并通过工作进度的调查统计,对存在的问题积极向局领导汇报和建议,向市政府下书报告,提出解决问题的措施办法。今年,我们共组织实施农村中小学布局结构调整项目9个,分别是:xx市第四中学新建项目、xx市第五中学新建项目,xx县下杰小学扩建项目、金大小学扩建项目,xx市xx区寄宿制初中新建项目、花海镇寄宿制初中扩建项目、下西号中学扩建项目,瓜州三中扩建项目,肃北县中学扩建项目,总投资1.79亿元,总建筑面积12.9万平方米。目前,这些项目均已开工,正在抓紧施工,大部分工程可在今年9月份完工,其余工程可在11月份完工。这些项目完工后,可完成18个乡镇的学校布局调整,撤并农村中小学70余所。

四、提高认识,认真落实农村义务教育经费保障机制改革的各项惠民政策。

为全面实施农村义务教育经费保障机制改革,切实让人民群众充分享受到“两免一补”的惠民政策,我们着力推进这项民生工程的深入开展,通过多种渠道和方式,加大对农村义务教育经费保障机制改革政策的宣传,并及时下拨和积极协调、督促落实各项补助经费。今年春季学期,全市共落实义务教育阶段学校免杂费补助公用经费2333万元,贫困家庭寄宿生生活补助资金691万元,发放免费教科书122529套。“两免一补”政策已惠及全市城乡所有义务教育阶段学生,为城乡所有义务教育阶段学生免除了学杂费,为所有农村及县镇义务教育阶段学生发放了免费教科书,为享受城市居民最低生活保障政策和残疾人家庭义务教育阶段学生免费提供了教科书。免费教科书发放人数占到全市义务教育阶段学生人数的87.4%,享受贫困家庭寄宿生生活补助的人数占到全市农村义务教育阶段寄宿生总人数的84%。结合全市农村中小学布局结构调整的大力推进和农村义务教育经费保障机制改革的深入实施,为进一步强化政府对义务教育的保障责任,我们经过充分调研论证,认真制定了寄宿制学校学生交通费补助方案,制定了寄宿制学校师生浴室建设资金补助方案。

审计局年上半年审计工作总结

1.强化责任意识。组织深入学习中央和省、市、县各级党委关于全面从严治党的部署和要求,引导全局干部职工牢固树立“党要管党、从严治党”的主体责任意识,主动担当,履职尽责,切实把主体责任记牢、扛稳、抓实。

2.明确责任任务。成立了局落实从严治党主体责任领导小组及办公室,制定了《2020年党风廉政建设和反腐败工作总结》、《审计局2020年从严治党主体责任清单》等文件,组织从局领导到各股室干部职工层层签订《党风廉政建设责任书》,将主体责任分解为具体的任务要求,层层传导压力,形成了上下联动、齐抓共管的工作格局。

3.推进责任落实。局党支部定期研究部署党风廉政建设工作,听取工作情况汇报,对落实主体责任情况进行督促检查,并将履行从严治党主体责任情况纳入班子考评和述绩的重要内容,每半年进行一次述职测评,推进主体责任落实到位。

4.加强党内监督。严格执行民主生活会、述职述廉、民主评议、“三重一大”事项集体决策、重大事项报告和一把手“四个不直接分管”等制度,主动接受监督。

5.加强对审计一线的监督。坚持实行审前廉政谈话、领导现场检查、审计纪律公示和《审计组执行审计纪律情况反馈卡》、审计审理等制度,进一步加大对审计一线的监督检查力度,促进审计人员公正执法、廉洁从审。

通过一系列举措,进一步强化责任落实,着力打造政治强、业务精、作风优、纪律严的审计“铁军”。

上半年审计工作总结

xxxx年,是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年,是全面推进省市共建大xx、加快建成小康社会的重要一年,也是国家审计机关成立三十周年。根据市委、市政府和上级审计机关部署安排,今年审计工作的总体思路和目标要求是:牢固树立科学审计理念,坚持把促进完善政府治理、维护群众切身利益、推动xx改革发展作为重要任务,进一步加强对政策落实、权力行使、经济运行、民生保障、资源环境等情况的审计监督,着力在审深审透上下功夫,更加注重揭示和反映制约xx经济社会健康运行的突出矛盾和问题,自觉站在推动我市科学发展的高度积极提出建议和意见,发挥审计“免疫系统”功能,当好公共财政“卫士”,不断开拓审计工作的新局面。主要工作任务和要点如下:

一、牢固确立科学审计理念,推进审计工作转型发展。

坚持用科学发展观统领审计工作、指导审计实践,深刻认识国家审计的本质、目标和任务,全面正确地理解刘家义审计长关于“免疫系统”功能和“国家审计与国家治理”的重要论述,进一步转变思想观念,突出工作重点,创新审计方式方法,把握审计发展规律。牢固树立科学审计理念,自觉破除审计就是查账、就是监督会计工作的狭隘思维,坚持立足监督、谋向服务,立足微观、谋向宏观,立足批判性、谋向建设性的工作方针,在揭露问题的同时,及时反映体制性障碍、制度性缺陷和重大管理漏洞,从制度、体制层面提出建设性意见和建议。紧紧围绕国家治理的各项任务和市委、市政府的中心工作,认真思考和谋划审计工作在服务科学发展、促进改善民生、推动深化改革、促进反腐倡廉建设等方面的实践途径,推进审计工作的转型发展,在更高层次、更广领域发挥职能作用。

二、进一步加大财政审计力度,促进提高财政资金管理水平和使用效益。

坚持“评价总体、揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效、维护安全”的思路,积极探索财政审计的组织方式和审计方法,进一步拓宽财政审计监督视野,拓展审计范围和领域,加强对政府性资金全方位的监督,促进将政府所有收支纳入预算管理,建立完整的政府预算。强化对财政预算执行情况的审计,关注预算编制、执行、调整和公开等环节,特别是预算编制的合法性、科学性、合理性,预算调整的合法性、规范性,促进依法理财、依法行政,促进提高财政资金的使用效益。推进建立完整统一的政府财政预算,促进行政部门严格按照市人大批复的财政预算执行,促进财政预算的调整和追加按照法定程序进行。密切关注各部门非税收入的减缴免缴缓缴情况,确保财政收入应收尽收,规范行^v^力的运行。继续加强税收征管审计,注重对税收征管机制、专项优惠政策和重大税收制度运行情况及效果的调查、分析和评估,促进依法规范征收行为。重点关注有关税收免征减征缓征政策的执行情况,对工作程序进行检查,对有关享受税收优惠政策的企业进行延伸调查。结合预算执行审计,开展行政部门公务用车情况以及会议费管理情况的审计调查,揭示问题、分析原因、完善管理、推动改革。

三、进一步加强民生资金和民生项目审计,切实维护人民群众的切身利益。

围绕维护群众利益、发展社会事业、全面建成小康社会的目标要求,把事关群众生计、生产、生活的内容纳入审计视野,继续加大对财政投入较多、资产额度较大,关系国计民生的重点领域、资金和项目的审计力度,带着对人民群众的深厚感情开展审计工作,着力监督和检查民生相关政策落实情况,揭露和查处严重损害群众利益的问题,揭示和反映政策落实不到位、目标未实现以及资金分配不合理、管理不严格、制度不完善等问题,促进我市在公共服务和公共管理等方面更好地服务人民群众。根据上级审计机关的统一部署和安排,重点开展城镇保障性安居工程跟踪审计和农村义务教育学生营养改善项目、重点城镇基础建设项目等审计(调查),关注各类专项资金的使用效益,促进相关政策制度的不断完善和有效落实。

四、进一步加强政府重点投资项目审计,促进建设资金发挥最佳效益。

围绕促进优化我市投资结构,继续加强对财政性投入和政府性建设项目的审计监督,重点对长安路南三环立交、高新区廉租房等建设项目进行竣工决算审计,对黑河平原及灞河上游段综合治理情况和学前教育建设项目情况进行审计调查,对李家河水库建设项目进行跟踪审计。检查建设项目的管理和资金的使用情况,揭露招投标程序和内容不规范、虚报重列项目工程套取建设资金、项目进展缓慢和严重损失浪费等问题,注重分析项目建设效益,促进投资稳定增长和结构优化。继续抓好全市工程建设领域突出问题专项治理,关注征地拆迁等方面的问题,为节约项目成本、提高财政资金使用效益把好关,充分发挥投资审计在保障政府资金安全、高效、廉洁运行中的作用。

五、进一步推进资源环境审计,促进xx生态宜居城市建设。

自觉站在促进xx经济、社会、环境的全面、协调、可持续发展的高度,紧紧围绕环境保护、污水处理、空气质量治理等重大事项开展审计(调查),促进我市生态文明建设。重点对全市污水处理费征缴使用情况和汽车尾气排放治理绩效进行审计调查,调查和揭露污水处理和汽车尾气排放相关政策执行中存在的突出问题,提出切实有效的改进建议。积极探索资源环境审计的方式、方法和项目生成机制,坚持把资源环境审计内容融入到财政审计、投资审计和企业审计等各项审计中,对资金使用和项目建设的社会效益、环境效益、经济效益进行综合分析,促进资金合理有效使用和环保项目的达产达效。

六、进一步深化经济责任审计,促进责任追究和问责机制的健全完善。

全面贯彻落实中央和省、市关于加强经济责任审计工作的制度规定,不断深化经济责任审计工作,将各部门落实中央“八项规定”相关要求的情况作为审计重要内容,促进领导干部守法守纪守规尽责。坚持“全面推进、突出重点、健全机制、规范管理、提高质量、深化发展”的原则,加强同组织部门的沟通和协调,强化对权力集中部门和公共资金、资源密集领域领导干部的经济责任审计力度,积极开展区县法院院长、检察院检察长的经济责任审计。科学区分不同类型领导干部,探索各有侧重的审计内容、方法和标准,在审计的深度和质量上有新的`突破,使审计结果可信可用。稳步推进党委、政府主要领导同步审计,扩大任中审计,推行领导干部任期内轮审制度。充分发挥经济责任审计工作联席会议作用,加强经济责任审计机构和队伍建设,促进经济责任审计工作深入发展。

七、进一步加快审计信息化建设步伐,提高计算机审计水平。

上半年审计工作总结范例

xx年上半年,在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,我局认真贯彻落实省、市审计工作会议精神,始终以促进社会经济发展为已任,突出了对重点领域、重点部门、重点资金的审计监督,做好落实文章,取得了较好成绩。半年我局共完成审计项目xx个(其中:专项审计调查项目x个),在审项目xx个,查出违纪金额x万元,应收缴财政xx万元,提交审计报告信息x篇(条),采用x篇(条),为维护财经纪律,促进廉政建设,推进经济发展等方面,发挥了积极作用。回顾半年来的工作,主要特点是:

x、开展了同级财政预算审计。

根据《中华人民共和国审计法》和《湖南省预算执行审计监督实施办法》的规定,我局于元月底至x月下旬对县本级x年度财政预算执行情况进行了审计。审计报告肯定了我县财税部门认真落实县委经济工作思路以组织收入为重点,以规范管理为基础,优化收支结构,推进财税改革,强化财政监督,圆满完成了全年财政预算;同时对预算负债分析,指出了我县财政运转艰难,财政风险较大的困难与不足,查出了财政等x个部门各类有问题资金x万元,主要有延压滞留预算资金,违规减免少征应缴预算收入,预算编制批复不规范等问题。这些问题引起了人大、政府领导的高度关注,财税部门根据审计建议已进行了认真的整改落实。

x、开展了行政事业单位财政财务收支审计。

上半年,我局共对x个行政事业单位的财政财务收支进行了审计。查出违规金额x万元,管理不规范资金xx万元。存在的主要问题:一是违反税法,未按规定交纳各类税款。二是有的单位违反规定,巧立名目,超标准发放干职工福利、补助。三是违规收费。四是挤占挪用专项资金。对上述问题我局均作出了严肃处理。

x、开展了专项资金审计。

上半年完成专项资金审计项目x个,对社会保障专项资金和城市公用事业费附加电费附加进行了审计和审计调查。社保资金存在的主要问题是征收没有到位。电费附加专项资金存在的主要问题是:收支未纳入财政预算管理,多头审批,导致挤占挪用。对此,我局向县人民政府作出了专题汇报,政府责成财政部门整改。

x、开展了世行贷款审计。

今年x月,我局对结核病控制、妇幼保健x个世行贷款项目进行了审计。从审计情况看,项目单位能认真按照世行贷款的有关条款办事,做到了专账核算、专人管理、专款专用。存在的主要问题是配套资金不到位,如不认真解决,项目的实施将受到影响,不能达到预期目标,使项目难以充分发挥效益。县委、政府领导对我们反映的情况引起了高度重视。

x、开展了党政领导干部经济责任审计。

今年x月,根据县委组织部委托,我们对x个乡镇、xx个县直部门单位开展了领导干部任期经济责任审计,目前实审已基本完成,对物资总公司与商业总公司已经作了审计结论,审计报告对x位已离任领导的任期经济责任进行了客观评价,同时也查出违纪违规金额x万元。已审的x个单位的x名领导干部,现已由组织部门平调安排。其余部分审计结论已经与单位见面,得到了领导和被审单位的认同。

二、完善制度,严格管理,队伍建设再上台价。

今年,我局继续以“建一流班子,带一流队伍,创一流业绩”作为年度工作的总体目标,创新思路,与时俱进,制定年度规划,狠抓“人法技”建设,造就精良审计队伍。x月份我们对x年审计机关原有的内部管理制度进行了全面修改、补充、完善,编写了《宁乡县审计局机关管理制度》,干部职工人手一册,建立健全了xx个领导小组,制定了切实可行的岗位目标考核办法,把双文明目标量化到科室,到个人,按月考查,半年初评,年终总评,严格奖罚兑现,还针对领导深入基层不够的现象,改变了以往做法,实行了领导联系科室的制度,使局机关的各项工作制度化、规范化,基本上做到有章可循,违章必究。

三、围绕中心,优质服务,各项工作齐头并进。

在保持共产党员。

先进性教育。

活动中,我局分阶段制定了详细实施方案,特别是封闭式学习阶段中,全局党员参学人数达到%、学习时间超过小时以上。党员干部通过、自学、上辅导课与收看电教片等形式,写学习笔记与心得x字以上,严格进行考核与检查。全局在第二、三阶段中认真查找问题与不足,结合审计工作实际,制定切实可行的整改措施与方案,按有关规定程序和要求,一步一个脚印的抓落实,经市县督导组的检查后,多次受到市县领导的肯定。

在全县开展的“千名干部下基层,排忧解难促发展”活动中,派出x名同志与团县委、工商联等单位一起,深入喻家坳乡调查研究,干职工捐款x元慰问了xx户特困户,了解农民具体困难和问题,帮助排忧解难,把党的政策及时送到农民心坎上。今年由我局牵头负责横市镇云山村的整建扶贫工作,工作组针对该村原班子软弱的问题,进行了调整。新班子上任以后,凝聚人心,积极办实事,组织资金整修村级公路,赢得了村民的拥护和支持。在全县计划生育集中突击活动中,我局与县委组织部一道多次深入枫木桥乡,出钱出力,献计献策,成效明显。在“三抓两促”服务企业活动中,我局尽职尽责,圆满地完成了县委政府上半年交办的各项任务。招商引资到位资金x万元,超额完成了县定x万元的任务。

上半年审计工作总结

20审计机关继续深入贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神,紧紧围绕党委和政府工作中心,以监督检查财政财务收支的真实合法效益为基础,着力反映公共资金使用、公共权力运行和公共部门履职尽责情况,促进理好财、用好权、尽好责,履行好审计法定职责,努力实现对公共资金、国有资产、国有资源的审计监督全覆盖,扎扎实实开展审计工作。现将年上半年工作总结和下半年工作意见汇报如下:

(一)精心编制审计项目计划,布局全年审计工作。

根据《^v^国家审计准则》的要求,结合我区审计工作实际,编制《贵池区审计局审计项目计划》,经28次区长办公会议研究同意执行。2017年计划安排除去省、市联动的其他审计项目和区委、区政府交办的其他审计项目外,共6大类30多项审计项目,具体项目如下:

1、预算执行情况审计。一是财政部门组织本级预算执行和其他财政收支情况审计。二是部门度预算执行和其他财政收支情况审计。计划对区^v^、区食品药品监督局、区执法局(区市容局)、清风街道办事处、市第八中学、第十中学、区幼儿园20预算执行和其他财政收支情况进行审计和贵池区20社会抚养费征收、管理和使用情况进行审计调查。

2、上级统一组织实施的城镇保障性安居工程跟踪审计。

3、上级统一组织实施的开展世行贷款生态家园项目审计。

4、国有公司财务收支审计。拟对贵池兴业投资公司、贵池建业投资公司等5大公司三年来的财务收支及有关经济活动进行审计。

5、领导干部经济责任审计。审计项目计划初步安排4-6人,由经济责任联席会议研究确定审计对象报领导小组审批。

6、投资审计。围绕区委、区政府决策的重大建设项目,拟对贵池工业园区标准化厂房、道路、安置房等工程项目进行结(决)算审计。

1、精心细致地开展区本级财政预算执行审计。针对区本级财政在实施积极财政政策、落实各项重大财税政策、完善公共财政体系、促进经济社会各项事业发展等方面的成效,重点揭示区本级财政在预算编报、预算执行、资金分配、支出绩效、政策效果、民生保障等方面存在的突出问题,从体制机制层面分析原因,提出加强管理、进一步深化财政管理制度改革的意见和建议。目前已完成贵池区年度本级财政预算执行情况和其他财政收支审计报告的征求意见阶段,现正加快汇总各区直部门2013年度预算执行审计资料,完成审计结果报告。

2、以促进部门提高依法理财能力,提高财政资金使用效益为目标,对区预算单位2013年度预算执行情况的审计。上半年已完成对区^v^、区食品药品监督局、区执法局(区市容局)、清风街道办事处、市第八中学、第十中学、区幼儿园的审计。另对贵池区2013年社会抚养费征收、管理和使用情况的审计调查正在进行中。

3、圆满完成由市局牵头组织的城镇保障性安居工程跟踪审计和世界银行贷款生态家园项目2013年度财务收支和项目执行情况审计。本次城镇保障性安居工程跟踪审计重点调查了贵池区政府所属建设(住房保障办)、发展改革、财政等部门,延伸调查了2个街道办(乡镇)、4个居(村)委会、10户家庭,并对2个保障性安居工程项目的开工、工程建设和质量管理情况进行了检查。通过城镇保障性安居工程跟踪审计,摸清了我区住房保障制度的建立情况,以及城镇保障性安居工程建设规模和布局、资金投入规模和结构;同时针对审计中发现的住房保障业务基础工作薄弱、保障性住房长期闲置、退出机制不完善、对已配租的廉租房租金未能及时足额收取等问题,分析原因,提出建议,切实维护人民群众的切身利益。通过审计世行贷款项目,揭露和查处项目执行过程中存在的违反国家法规和项目贷款协定、内部控制缺陷、项目管理不规范、项目绩效欠佳等问题,提高项目管理水平,维护项目资金安全,促进项目顺利实施并实现预期目标。

4、以促进国资“强化管理、推动改革、维护安全、促进发展”为目标,以监督和维护国有资产安全为重点,开展对区属国有公司财务收支审计。鉴于审计力量的不足,采取分管局长带队由业务骨干牵头,聘用中介机构参与的办法。现已开始对贵池区东城投资公司—2013年度财务收支情况进行审计,主要摸清被审计公司财务收支及有关经济活动的真实性、合法性和效益性,揭示存在的问题,如实反映区属国有公司经营业绩,为区委、区政府管理区属国有公司提供决策参考,促进国有企业可持续发展。

5、以加强政府性投资审计监督,提高政府性资金使用效益为目标,开展投资审计工作。出台了《池州市贵池区本级政府投资项目审计监督办法(试行)》。按照政府要求今年对政府投资实行审计全覆盖,截止6月份,已完成13个项目的投资审计,审计总金额32155万元,核减金额4583万元,核减率为。

6、以引导领导干部树立科学发展观和正确的政绩观,推动本部门、本单位科学发展,促进领导干部守法守纪守规尽责为目标,开展领导干部经济责任审计。今年的领导干部经济责任审计对象已经过贵池区经济责任审计工作领导小组批准拟定6人,已开始组织实施。

(三)加强审计机关自身建设。

为了加强对区本级政府投资建设项目的审计监督,规范建设行为,提高政府性投资效益,根据《^v^审计法》、《^v^审计法实施条例》、《安徽省政府投资建设项目审计监督办法》等有关法律、法规、规章规定,结合本区实际,出台了《池州市贵池区本级政府投资项目审计监督办法(试行)》,另根据贵池区政府投资审计中心人员配备需求,积极招聘业务精湛的审计人员充实审计一线,加强对政府投资项目的监督管理,完善审计部门在政府投资的审计监督职能。同时加强审计干部教育培训力度,提高审计人员的综合素质。区审计局始终坚持以人为本,把干部队伍素质建设作为提高审计工作水平的基础工程抓好抓实。利用干部在线教育、中心组学习、集中培训、优秀项目交流等载体,不断提高审计人员的业务技能和专业素质,用知识打造高素质复合型的审计人才。

(四)围绕政府中心工作,努力完成各项交办任务。

1、积极参与区委、区政府开展的“党的群众路线教育实践”活动,成立领导小组,组织实施方案,制定活动安排表,做好教育实践活动信息的报送。

2、加强机关效能建设,严格机关工作纪律,加强反腐廉政教育,在党员干部中深入开展“三个一”警示教育,落实“审计公示”和“审计八不准”制度。加强法制建设,开展“六五”普法活动,大力宣传法制教育,增加审计人员执法意识,扩大审计影响力。

3、做好拆迁维稳包保工作,专门抽调人员配合工作组做好政策宣传、保包维稳、突发应对、拆迁搬迁工作,完成工作组交办的工作任务。

审计下半年工作总结下半年审计工作总结

下半年,我科在州局的领导下,紧紧围绕年初安排的审计工作计划,根据省、州审计工作会议精神,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,奋力拼搏,较好的完成了各项既定目标任务。

一、按照年度工作计划,有序推进业务工作。

下半年,我科实施审计项目4个,已完成审计项目3个(其中:2013年跨年项目1个),查出违规违纪问题金额1882.15万元,提出审计建议9条。

(一)圆满完成了下年度的《2013年xx县城镇保障性安居工程审计》项目,指出了xx县城镇保障性安居工程存在财政安排资金不足、挤占挪用保障房资金、保障房分配不合理等问题。通过审计,纠正了xx县保障性住房违规资金102.54万元,维护了财政资金的严肃性;对改变用途的24套保障性住房,进行了重新分配,取消了25户不符合保障房条件家庭的领取租赁补贴资格和实物配租资格,较为有效的维护了保障房分配的公平;促进了xx县制定完善了《保障房性住房分配轮候制度》等4项保障性住房制度,审计成效较为显著。

(二)完成了年初制定的《州住建局2013年度财政预算执行及其它财政财务收支和建筑行业劳保统筹基金征收、管理、使用情况审计》、《州人民防空办公室2013年度预算执行和防空地下室易地建设费的征收、使用情况审计》2个项目,并延伸审计了下属单位,通过审计,查出预算编制不规范、隐瞒应当下交财政专户管理的非税收入、违规减免易地建设费等问题,促进了被审计单位进一步加强预算执行管理,规范财务机制,严肃了财经纪律。

(三)参与由经责室牵头的xx市财政决算审计,目前正按照审计实施方案在序的进行当中。

(四)抽派人员参与州人民政府交办的工作。

根据局里工作安排,我科抽派人员参与了州人民医院乾州新区整体搬迁项目工程跟踪审计,该项目截止2014年6月30日,送审大小工程76个,送审总金额7.11亿元。已审结工程项目72个,送审金额6.99亿元,审减工程造价1.52亿元。目前尚还有4个项目正在进行中。

二、不断创新审计技术和方法,提高审计效率。

我科室注重以制度为切入点,以计算机技术为支撑点,充分运用各种审计技术和方法,尤其是计算机审计得到全面应用。在审计项目实施中,我科室审计人员充分利用了ao软件和sql软件进行数据分析,从问题不同角度的多维分析提高计算机数据分析的深度,发现了重要的审计疑点,如xx县保障房审计中,通过采集分析计生部门的家庭成员信息,发现了不符合条件人员以其他家庭成员姓名享受保障房实物配租或租赁补贴的违规现象,并撰写了计算机审计方法《如何利用计生部门信息构建基本户籍信息库》,提高了工作效率,取得较好的效果。

三、加强分析,提炼成果,注重信息宣传工作审计局半年工作总结在审计过程中,我科室注重从制度制定、政策执行和监管等方面,进行综合分析,提炼审计成果,并及时撰写审计信息,分享审计成果。下半年,我科室先后撰写了《xx县审计组关注四个环节、把握四个重点扎实开展保障房跟踪审计》、《资料核实三步走“晒”出保障对象家底》等3篇审计信息。其中《xx县审计组关注四个环节、把握四个重点扎实开展保障房跟踪审计》并湖南省审计厅所采用。

四、,坚持严于律己、廉洁从审。

廉政建设工作是审计工作的生命线,我们将廉政建设工作放在科里一切工作的首位,时刻明晰法律与纪律的“高压线”,明晰公与私的“警戒线”,将廉政建设工作贯穿审计工作始终。科室全体同志严格执行审计署“八不准”和州审计局“三条严禁”规定,不准任何人有触碰审计廉政纪律的红线,确保审计任务圆满完成,下半年,我科室人员多次拒收红包礼金,拒绝被审计单位提出的报销交通费、伙食费的提议,未发现任何违反审计纪律的行为和反映。

五、认真参与党的群众路线教育实践活动。

自党的群众路线教育实践活动开展以来,我科室全体人员严格按照局党组的统一安排,认真学习党的群众路线教育实践活动,采取理论与实际相结合、集中学习与个人自学相结合的方式,认真做好学习笔记、按时提交学习心得体会,以习近平总书记等中央领导同志的讲话精神为指导,坚决反对“四风”,坚持老老实实做人、踏踏实实做事,艰苦奋斗、勇于开拓、自强不息,真正做到全心全意为人民服务。

六、积极参与扶贫帮困“送温暖”各项活动。

下半年,我科室积极参与了局党组组织的xx县白羊溪周家寨扶贫帮困慰问活动,把慰问金送到了一对一帮扶对象的手中,也送去了一份温暖和关怀。积极参与了州直工委、州教育局组织《‘再苦莫苦孩子’面对面爱心捐助活动》,我科室人员积极响应,踊跃捐款,给孩子们送去了自己的爱心。

年上半年审计工作总结范文

转眼又过去了半年,上半年来审计部根据服务责任目标要求,积极探索和改进审计工作,较好的完成了各项审计任务,现将上半年的审计工作总结如下:

一、监督、服务职能的加强。

今年上半年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持,明确审计部宗旨是:“监督服务,查错纠弊,促进管理。”审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作计划,确定监督重点,审计范围,逐步完善了工作制度,审计工作逐步走向正规化、监督服务职能得到了进一步的加强,充分发挥审计部在公司管理中的作用。

二、监督、服务工作的成效。

工程割算、结算方面:主要是对上报工程的内容范围,工程量计算和套项是否合理进行审查,必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、研究,尽量做到公平、公正,从上半年工作来看,有以下问题,资料自控性不强,内容不完善,有的签证只有数量,没有工程内容,更无附图,隐蔽工程的实际情况也无从核实,单从资料来看反映不出具体的真实内容。再就是签字手续不全,重复割算,签字单中自填人工、材料、机械费价格,甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。

定价及合同签订方面:审计人员根据各工程的不同特点,采取网上查询、市场调查比较等客观公正准确核价,合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款,做好事前管控,这方面主要存在核价内容不清,做法不标准,合同签定滞后,先开工后签合同,各相关人员签字不及时造成合同下发迟缓等。

专项审计方面:上半年审计部专项审计工作任务较多,工作繁重,在专项审计工作中,审计部首先摸清前期结算进展情况,存在的问题和争议,安排专职人员根据原始基础资料做出准确的结算,并多次到上级主管部门克难攻关,查找法律依据,加班加点,查找资料,书面上报“意见书”给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料,组织人员及时跟进,掌握情况后,加班加点出具准确数据。

审计工作任务多、涉及面广,人员相对较少,审计质量的好坏,很大程度上取决于审计人员的专业素质,为了进一步提高审计人员的专业素质和管理能力,我们在平时的工作中,除了要求每人做好基本工作外,还要学习其他专业知识,如精通土建专业的要掌握安装知识,做安装的要掌握土建等,使审计人员知识多元化。由于审计工作人员少、任务重,平时一人干多项或多种工作,穿插配合进行,工作量很大,加班加点是经常的事。

总之,在今后的日子里,审计部在公司领导的重视和支持下,内部审计工作一定本着“监督服务、查错纠弊、促进管理”的宗旨,加强内部审计专业培训、提高专业水平,不断改进工作方法,进一步提高监督与服务并重的理念,坚持实事求是,客观公正的工作态度,更加努力的把工作做细、做好。

审计局年上半年审计工作总结

按照国务院《关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》(国发〔2020〕66号)文件精神和“xx县省级卫生县城复查暨创建国家卫生县城”工作要求,县审计局成立了创卫工作领导小组,部门一把手作为“第一责任人”,分管领导抓具体工作。

一是狠抓机关创卫工作。今年全局对办公楼进行了美化、亮化,对局机关单位办公区楼道、办公用房等硬件环境进行了修缮,卫生基础条件得到较大改善的基础上,我局全年把抓好机关创卫制度建设和日常管理作为机关创卫工作的重点抓紧做好,进一步修订完善了“卫生管理制度”。局机关坚持做到卫生每天打扫一次,局领导带队不定期对机关卫生进行检查,评比;目前全局机关创卫工作已经建立起了制度化规范化的长效管理机制。

有卫生保健设施。认真落实“门前三包”,及时督促每个门店按照责任状要求,落实责任。每周五下午根据县创卫办的要求坚持由局领导带队,组织机关干部职工打扫包干路段卫生。到目前为止,我局投入资金1200元对卫生死角进行清理。

三是突出创卫重点难点,深入开展创卫专项整治活动。深入开展除四害及病媒生物防制运动,减少疾病传播途径。制定了《除“四害”工作计划》,在除“四害”活动中,我局能坚持做到“及时、全面、安全、合理、科学用药”,在办公区集中喷洒和投放了除“四害”药品;采取环境治理和化学灭杀相结合的办法,按照创卫指挥部的要求统一设置毒饵站,合理投放灭鼠药。同时按照县创卫指挥部的统一部署开展了县城“牛皮癣”专项整治、鼠迹清扫、县城秩序整治、城市规划建设查纠等专项整治工作,每项工作都能做到责任明确,措施得力,确保各项专项整治工作落到实处。

四是抓创卫检查,建立创卫长效机制。我局坚持将创卫自查、定期、不定期检查有机结合,建立健全了创卫的长效机制。坚持每周局领导带队检查不少于2次,半年来局机关共组织检查40多次。检查中不搞形式不走过场,专挑“毛病”,对出现的问题限期整改,对好的做法进行表彰和奖励,对检查结果评比通报,创卫检查如今已经成为我局推动创卫工作开展的一项重要措施。

审计下半年工作总结下半年审计工作总结

下半年以来,**区审计局在区委、区政府的领导下,在市审计局的指导帮助下,首先确立了全年工作思路和重点:牢固确立人争先进、事争一流的目标,按照业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高的总要求,正确把握好乡镇审计、政府投资审计、计划生育审计、“三农”审计、经济责任审计和信息化建设六个工作重点,做到不断开拓创新,求真务实,力争圆满完成审计任务。全年共安排审计项目**个,其中,省厅统一安排项目*个,市局安排项目*个,区审计局安排项目**个。截止目前,我们共审计单位**个,占年初计划的**%,查出违规违纪资金*.*亿元,管理不规范资金**亿元,依法实施处理处罚**万元,全部收缴财政专户。共编发审计信息**篇,被各级采用**篇次。

一、审计业务工作开展情况。

(一)本级预算执行审计情况今年,区政府第三次以政府办公室红头文件转发了《2012年度本级财政预算执行审计方案》,为审计工作营造了声势,创造了良好的舆论氛围,支持和促进了审计工作的顺利开展。按照方案要求,对区财政局、地税局以及1xxxx区直一级预算单位进行了审计。结合地税审计,对全区2xxxx重点税源企业进行了审计调查,对xxxx房地产企业、建筑安装企业进行了审计,对全区xxxx福利企业的资质、税收征纳及减免情况进行了专项审计调查。

通过审计,共查出违规资金367xxxx元,依法处理处罚6xxxx元,已全部缴入财政专户。区地税分局依据审计结果加大了税收征缴力度,现已实现多入库200xxxx万元。我们对xxxx规模较大的社会福利企业进行了专项审计调查,写出了专题报告报送给区委、区政府主要领导,并撰写了信息《社会福利企业到底惠及了谁?》,揭露了福利企业管理中存在安置党风廉政建设实施意见》,对审计纪律等提出了严格要求。在就地审计中,我们坚持不用被审计单位车辆接送,自行解决车辆和就餐问题,下班和下班都到局机关统一集合,有效地减少了给被审计单位造成的干扰,促进了廉洁从审,树立了审计机关和审计人员的良好形象。

(四)以跟踪问效措施落实审计整改。

市审计局下发的《xx市审计结论落实工作暂行规定》,我们立即组织全局人员进行了传达学习,并成立了专题研究小组加以研究和落实。根据文件精神和要求,我们及时和区政府督察科、纪检监察、财政、税务、国资局、公安等部门分别进行了沟通,初步形成了共识。采取的措施是:一是在本级预算执行审计项目中全面推行审计反馈书制度,要求被审计单位将审计查出问题的整改落实情况限期书面报告审计局,实行审计、监察、财政联合跟踪问效和后续审计制度,整改情况将存入审计档案。二是实行审计建议书制度,由审计组将部分查出问题以审计建议书形式,函告财政、税务和被审计单位主管部门等,并要求下述单位将落实情况函告我局。三是与财政、税务、纪检检察和司法机关初步建立了信息互通机制或案件移送渠道,共同形成监督合力,促进审计结论的完整落实。

(五)以和谐的审计环境保证审计工作。

我们坚持以人为本的原则,积极营造和谐的审计工作环境,创造有利于审计开展的良好条件。今年,我们根据党员和群众反馈意见,组织对全局人员进行了健康查体;新购置了台式电脑、笔记本电脑和u盘等办公设备,达到了审计人员人手一台笔记本电脑;办起了机关食堂,解决了审计人员居住分散,就餐不便的问题;此外,还进一步转变机关作风,发挥领导干部的模范带头作用,班子成员深入一线当主审,带头严格自律等,促进了机关作风的持续良好。

四、存在问题、不足和下一步工作打算。

当前,我们的工作也还存在一些不足,与市局的要求和兄弟县区局比较仍有差距,主要问题和不足之处是:一是审计署6号令的执行一些环节下还没有完全掌握;二是效益审计开展得不够深入;三是信息化建设有待于进一步加强,尤其是计算机审计比较滞后。

我们决心认真领会和落实市审计局的这次会议精神,按照年初确定的工作思路和目标,开拓创新,求真务实,圆满完成各项审计任务。下一步工作具体打算是:

一是加快信息化建设步伐。要充分利用现有设备和审计网站,继续投入人力和物力,努力建设信息化审计,争取实现完全利用计算机审计项目1-xxxx,并让审计程序和审计结果更加公开化、透明化。

二要突出重点项目审计。加强对农业专项资金、农村财务“三代管”资金的管理和使用作为今年审计重点,争取把基层经济矛盾和纠纷化解在基层。加大对政府投资项目的审计监督,从严查处建设领域的违规行为。

三要继续加强审计队伍建设。在从严要求审计队伍的基础下,加强科学领导和科学管理,鼓励开拓创新和积极进取,培养高素质、高水平的业务人才。

审计下半年工作总结下半年审计工作总结

一、围绕促进惠民政策落实,加强了民生项目审计。以“三农”、社保、教育、医疗、住房等为重点,对23个民生资金和项目开展了专项审计,在其他项目中也充分关注民生内容,揭露和纠正影响群众利益的问题50多个。通过支农资金审计,促使有关(县)市出台农业项目监督管理意见、粮食产能建设项目管理办法等制度,加强了支农资金管理;通过对全市500多个新型农村社区服务中心建设情况开展专项调查,揭示了个别社区服务中心未有效整合、未严格履行基建程序、社区服务中心利用不足等问题,促进提高了管理水平;通过保障房安居工程审计,查处并纠正了个别不符合条件的家庭获得住房保障、未及时清收房租、少数保障性住房建成后空置等问题;通过高校教育审计,促使学校修订程序、建立学费收缴信息档案,对学籍收费等重点环节加强了监控;通过医院运营情况审计,揭示了医用耗材和试剂采购不规范等问题,促使医院完善医用耗材和试剂审批采购程序,避免采购价格虚高,减轻患者负担。

二、围绕健全完善政府预算体系,加强了财政预算审计。对市级财政预算管理、地税征管,以及16个市直单位预算执行情况开展了审计。在审计方法下,以联网审计系统为依托,将所有纳入市级会计集中核算的单位数据和地税征管数据转换成电子账,运用计算机进行问题筛选,提高了审计效率,扩大了审计的覆盖面和深度。在审计内容下,重点关注“全口径”预算体系建设、预算编制和执行情况;关注“三公”经费和会议费、培训费管理使用情况;关注财政存量资金规模和结构、政府资产负债、财政转移支付情况等,揭示了部分预算当年未执行、批复用款计划年内一直未发生支出等问题。同时,延伸审计相关二、三级预算单位,并对30多家重点税源单位税收征缴情况进行了延伸调查,揭示了企业申报不实、少缴或多缴税款等问题,促进提高了财政收入水平。

三、围绕促进城乡统筹发展,加强了政府投资项目审计。安排对世园会、大沽河治理工程等36个重大基础设施建设项目、重大民生工程项目,开展了全过程跟踪审计或决(结)算审计,加强对征地拆迁、工程招投标、设备材料采购、资金管理使用等重点环节的审计监督,促使问题及早解决,审减投资3.1亿元。同时,积极创新审计手段,运用政府投资审计监督管理系统,加强对政府投资项目的远程监控,提高了审计监督实效。

四、围绕强化权力运行制约,加强了领导干部经济责任审计。共安排领导干部经济责任审计项目34个,包括1个区、22个市直部门和11个市属企业。截至目前,已开展28项,查处违规和管理不规范金额3.6亿元。审计中,注意审查领导干部贯彻执行经济法律法规、党和国家方针政策和决策部署情况,落实中央“八项规定”、厉行节约和“约法三章”相关要求情况,安全生产和行政审批职责履行情况等。以市经济责任审计领导小组名义出台了《离任领导干部经济责任事项交接审核管理暂行办法》,对规模较小的单位负责人实行离任交接审核,腾出更多的精力对重点项目开展审计,提高了审计效率。积极探索自然资源资产领导干部离任审计,围绕海洋资源资产开发利用、管理和保护等责任履行情况率先进行审计试点,探索了新路子。把去年对27个部门单位审计发现的8大类问题进行梳理归纳,向市委市政府专题汇报,4位市领导作出批示,促使有关部门单位加强了整改。

五、围绕促进经济提质增效,加强了绩效审计。将绩效审计内容拓展到政策、决策、运营、管理、风险等宏观层面,安排对文化企业集团等16个项目开展了专题绩效审计,并在其他审计项目中充分关注绩效情况。在运用计算机审计技术进行全面筛选的基础下,确定30个市直部门,开展了“三公”经费和会议费管理使用情况专项调查,查处了一些违反规定和管理不规范的问题,促进各部门各单位厉行节约、反对浪费;对青岛广电影视传媒集团有限公司等五大文化企业集团管理运营情况进行了审计调查,揭示了管理运营机制未完全到位、内控制度不完善等问题;首次采取数字化审计方式,对青岛农商银行信贷风险管控情况开展专项审计调查,揭示了银行信贷业务经营管理中存在的突出问题和风险隐患,向公安机关移送涉嫌骗贷等案件线索,为防范金融风险发挥了作用;对固体废弃物中转站运营情况开展了绩效审计,促使中水管道尽快投入使用、将外包转运混装垃圾全部纳入政府采购、加强出水水质月度监测和中转站称重计量等多方面监管,推进了环境卫生建设。

六、围绕提高审计工作水平,加强了宏观服务和基础建设。更加注重审计服务,向市委市政府提交专报和综合性报告29篇,市领导批示22篇次;向被审计单位提出建议72条,促进建立完善制度30多项。加强审计公开,将去年市级预算执行审计发现问题的整改结果和全市政府性债务审计结果向全社会进行了公告,促进问题有效整改。推进审计技术创新,顺利实施审计数据中心、审计指挥中心和审计综合作业平台建设,在全省率先完成审计管理系统国产化升级改造,对社保联网审计系统进行了升级研发;积极探索推进审计全覆盖,符合条件的项目全部开展计算机审计,27篇计算机审计方法在全省评选中获一等奖,位居全省第一。认真落实中央“八项规定”,修订完善了审计意见征集、公务接待、审计经费、公务用车、考勤管理等一系列制度,细化了21条具体措施,促进联系群众和作风转变长效化;举办了“见贤思齐,做有职业道德的审计人”为主题的《道德讲堂》,激发敬业奉献精神;组织多层次的反腐倡廉专题学习,加大对审计现场的廉政回访力度,落实廉政防控措施,促进廉洁从审。

同时,我们也清醒地看到,工作中仍存在一些问题和不足,如与市委市政府和社会各方面的期望相比,审计的范围与覆盖面需要进一步扩展,审计的效率、质量和水平有待提升,审计信息化建设需要加强。下一步,我们将按照市委市政府的要求和群众的期待,进一步做好审计工作:一是认真履行审计监督职责。按时全面完成审计项目计划,加大问题查处和揭露力度,强化审计服务,维护民生利益。二是加大审计创新力度。在绩效审计、计算机审计、经济责任审计等方面继续探索创新,不断提高审计的效率,扩展审计的覆盖面和深度,确保审计质量。三是不断加强审计队伍建设。严格执行中央“八项规定”,完善廉政防控体系,树立依法审计、文明审计、廉洁审计的良好风气。

年上半年审计工作总结

总公司管理费用支出—月份帐面万元,同比万元减少支出万元。但由于今年实际支付工资万元,进入费用帐只有万元,上年同期却相反,实际支付工资万元,进入费用帐面万元。按可比口径计算今年比上年同期(—)多支出万元。

管理费用比上年增加的项目有:

折旧费万元,同比万元,增加万元,主要是雁荡车站和电脑联网售票系数资产增加;

公务车费用万元,同比万元,增加万元,主要是二年共管站务费万元在内;

购置费万元,同比万元,增加万元;

印刷费比上年同期增加万元,电脑票印刷成本提高;

通讯费万元,实际支付万元,同比万元,增加万元;

广告费万元,同比万元,增加万元。

比上年同期减少支出的项目有;

差旅费万元,同比万元,减少万元;

水电费万元,同比万元,减少万元;

招待费万元,同比万元,减少万元。

预计上半年管理费用支出万元,比上年同期万元下降万元,下降幅度,占上年全年万元的。

上半年审计工作总结

今年以来,我局审计工作在县委、县政府和上级审计机关的领导下,围绕“十项重点工作”,按照全面转型、提升价值的要求,积极开展各项审计监督活动。

(一)坚持揭露和反映问题,认真履行审计监督职责。

上半年,我局共开展了23个项目的审计,已完成审计项目15个,查出违规资金320万元,管理不规范资金3008万元,应上缴财政311万元。移送纪检部门案件线索1项,有2名责任人员分别受到党内警告、撤销党内职务的处分。提交审计专题、综合性报告和信息简报28篇,被批示采用18篇。

一是关注财政全口径预算的编制和执行。对全部政府性资金管理、本级财政和部门单位预算执行进行了审计。反映了县本级财政和部门单位在预算编制和预算执行中存在的问题,对没按预算执行的5个项目预算安排经费154万元予以收缴财政。

二是关注民生资金的管理。对财政教育投入及资金使用情况、村级公益事业建设一事一议财政奖补资金、保障性住房建设等进行了审计。着力反映民生政策落实、惠民政策目标实现和民生资金的管理中存在的问题,促进保障和改善民生。如保障性住房跟踪审计,反映的问题引起了县政府的重视,落实了4500平米保障性住房建设任务、促使有关部门及时发放保障性住房租金补贴。

三是关注金融风险、税收征管和资产管理。关注金融风险,对小额贷款公司经营风险进行了专项审计调查,反映了小额贷款公司风险控制管理中存在的问题,促进企业建立了抵质押管理细则、拨备制度、信息披露等制度,完善内部控制制度,提高风险控制能力。加强对税收征管的监督,对我县2012年印花税征管情况进行了专项审计调查,反映了印花税征管中存在的问题。地税部门根据审计发现的问题,加强了同有关部门的信息沟通,堵塞了印花税征管漏洞,并补缴相关纳税人漏缴印花税24万元。开展政府性房产管理审计调查,反映了政府性房产管理、政府性房产出租等方面存在的问题,促进有关部门完善管理机制,加强了对政府性房产的管理。

四是关注财务收支真实合法性问题。对管道安装队财务进行了审计,查处了该企业违规发放奖金补贴、漏缴税收等问题,并按照有关规定做了严肃处理。对疾病预防控制中心财务进行了审计,查处了该单位私设“小金库”、委托检验回扣款收入不入帐及套取现金等问题。有关线索移送纪检部门进一步查实后,2名责任人员分别受到党内警告、撤销党内职务的处分。

五是关注政府投资建设的管理。完成政府投资建设项目施工管理情况专项审计调查,反映了我县政府投资项目在施工过程中存在的问题。开展了洞头县城南污水处理厂工程、状元南片市政一期工程等10个政府投资建设项目的竣工结算决算审计。开展了便民服务中心工程跟踪审计,加强了工程建设全过程的监督。

六是关注经济责任的履行。召开了经济责任联席会议,通报了2012年经济责任审计结果,进一步明确了部门工作联动机制。认真落实离任经济事项交接制度、经济责任告知制度。今年以来,对3位离任局长开展了离任经济事项交接,对新任的4位正科级领导干部进行了任前告知,促进了工作衔接,提高了领导干部履行职责的责任和廉政意识。根据组织部门和国资办的要求,目前,已组织开展了对2位离任局长和1位在职国有企业负责人的经济责任审计。

(二)着力推动审计整改,努力推进审计成果的利用。

一是进一步加强推进审计整改的机制建设。把强化审计结果运用列入我县2013年党风廉政建设和反腐败的重点工作内容,对推进审计成果利用,促进审计发现问题的整改起到了积极的作用。

二是注重增强审计建议的针对性。在严肃查处违纪违规问题的同时,力求见微知著,挖掘问题背后的原因,分析体制性障碍、制度性缺陷和管理上的漏洞,以对症下药,提出解决问题的办法,促进问题的解决,避免屡查屡犯。

三是着力推进问题的整改。今年以来,对审计发现的问题及时向政府汇报,并与相关部门进行沟通,促进了一些问题的整改。如县政府成立了市政公司,解决水务公司与管道安装队长期以来存在的关系不顺问题;税务部门完善印花税征管机制,补缴了漏缴的印花税;等。

此外,根据今年5月份县政府常务会议在听取财政审计工作汇报后提出的要求和董县长对5个审计报告的批示精神,目前,正就今年以来审计发现问题的整改与相关单位进行沟通,以提出更加具体的整改措施,推进审计发现问题的整改。

(三)加强内部建设,着力夯实审计事业发展的基础。

一是着力提高干部素质。采取请进来教、走出去学等各种学习方式,开展了学习型机关创建活动;结合审计工作实际,开展了“领导作表率、作风抓促带”活动;不断健全完善内部管理,开展廉政教育,加强了廉政风险的控制;促进了干部作风的进一步转变,提高了干部的综合素质,推进了各项审计工作的开展。今年以来,年度计划的各项重点工作顺利推进,审计质量意识不断提升。有3篇论文在市审计系统评比中获奖,有2篇调研论文获我县2012年度优秀调研成果,有1篇调研论文获浙江省审计厅优秀调研成果。有5个审计项目获全市优秀、表彰审计项目。

二是着力推进审计信息化建设。按照“早安排、早部署”的原则,在年初安排审计项目时充分考虑计算机在审计实施中的利用,今年利用计算机技术开展了印花税征管情况、部门预算情况审计。积极组织审计干部参加ao-oa计算机培训班。今年以来有2篇ao-oa应用实例分别获审计署ao应用实例应用奖和鼓励奖。2013年4月我局被市审计局授于2012年度审计信息化组织推进先进单位。

三是着力推进内审指导工作。今年以来,我局积极探索创新内审工作的内容和方式,完善内审运行机制,出台了考核奖励政策,引导内审部门采取有效措施,按照“创新、务实、重质”的工作理念,积极主动开展内审工作。2013年2月我局获全市2012年度内审业务指导工作二等奖和进步奖。5月,《洞头县供电局新农村电气化表箱改选工程审计》等6个内审项目获市内审优秀和表彰项目。

半年来,我县审计工作虽然取得了一些成绩,但离县委、县政府和上级审计机关的要求还有一定的距离,特别是在贯彻落实国家审计准则、经济责任审计创新、协调推动内部审计工作等方面还有很多工作有待重视和加强。

继续实施十项重点工作,深入开展“五型”机关创建。

一是领导干部经济责任审计。按照以权定责、以责定评、以评定审的思路,完善经济责任审计量化指标,完成东屏街道、原规划建设局、供销社等9个单位10位领导经济责任审计。力争经济责任告知对象经济责任告知率达到100%,经济责任报告对象年度经济责任报告率达到90%,离任交接对象离任交接率达到100%。

二是稳步推进固定资产投资审计。完成状元南片围涂工程竣工决算、城南污水处理厂工程竣工决算、元觉卫生院竣工决算、新洞二中(大门镇中)一期工程竣工结算、杨文三期市政道路及配套管网工程竣工结算审计9个投资项目审计。

三是继续围绕民生审计、国资经贸审计等重点工作开展审计。开展社保资金审计重点资金跟踪审计、“三公经费”专项审计调查、第二自来水厂财务收支、大门中小学财务收支、洞头县实验中学财务收支等项目。

四是深化“五型机关”创建。以建设“行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效”的机关为目标,进一步优化工作流程、不断推进机关工作提速提质提效。进一步深化政务公开,不断提升服务型机关建设。进一步推进学用转化,不断提高机关干部素质和能力。进一步完善廉政风险防控制度,不断深化廉洁型机关建设。

上半年审计工作总结

2006年上半年,在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,我局认真贯彻落实盛市审计工作会议精神,始终以促进社会经济发展为已任,突出了对重点领域、重点部门、重点资金的审计监督,做好落实文章,取得了较好成绩。半年我局共完成审计项目xx个(其中:专项审计调查项目x个),在审项目xx个,查出违纪金额xxxx万元,应收缴财政xx万元,提交审计报告信息x篇(条),采用x篇(条),为维护财经纪律,促进廉政建设,推进经济发展等方面,发挥了积极作用。回顾半年来的工作,主要特点是:

一、真抓实干,严格执法,审计工作成效突出

x、开展了同级财政预算审计根据《中华人民共和国审计法》和《湖南省预算执行审计监督实施办法》的规定,我局于元月底至x月下旬对县本级xxxx年度财政预算执行情况进行了审计。审计报告肯定了我县财税部门认真落实县委经济工作思路以组织收入为重点,以规范管理为基础,优化收支结构,推进财税改革,强化财政监督,圆满完成了全年财政预算;同时对预算负债分析,指出了我县财政运转艰难,财政风险较大的困难与不足,查出了财政等x个部门各类有问题资金xxxx万元,主要有延压滞留预算资金,违规减免少征应缴预算收入,预算编制批复不规范等问题。这些问题引起了人大、政府领导的高度关注,财税部门根据审计建议已进行了认真的整改落实。

x、开展了行政事业单位财政财务收支审计

上半年,我局共对x个行政事业单位的财政财务收支进行了审计。查出违规金额xxx万元,管理不规范资金xx万元。存在的主要问题:一是违反税法,未按规定交纳各类税款。二是有的单位违反规定,巧立名目,超标准发放干职工福利、补助。三是违规收费。四是挤占挪用专项资金。对上述问题我局均作出了严肃处理。

x、开展了专项资金审计

上半年完成专项资金审计项目x个,对社会保障专项资金和城市公用事业费附加电费附加进行了审计和审计调查。社保资金存在的主要问题是征收没有到位。电费附加专项资金存在的主要问题是:收支未纳入财政预算管理,多头审批,导致挤占挪用。对此,我局向县人民政府作出了专题汇报,政府责成财政部门整改。

x、开展了世行贷款审计

今年x月,我局对结核病控制、妇幼保健x个世行贷款项目进行了审计。从审计情况看,项目单位能认真按照世行贷款的有关条款办事,做到了专账核算、专人管理、专款专用。存在的主要问题是配套资金不到位,如不认真解决,项目的实施将受到影响,不能达到预期目标,使项目难以充分发挥效益。县委、政府领导对(,请保留此标记。)我们反映的情况引起了高度重视。

x、开展了党政领导干部经济责任审计

今年x月,根据县委组织部委托,我们对x个乡镇、xx个县直部门单位开展了领导干部任期经济责任审计,目前实审已基本完成,对物资总公司与商业总公司已经作了审计结论,审计报告对x位已离任领导的任期经济责任进行了客观评价,同时也查出违纪违规金额xxx万元。已审的x个单位的x名领导干部,现已由组织部门平调安排。其余部分审计结论已经与单位见面,得到了领导和被审单位的认同。

二、完善制度,严格管理,队伍建设再上台价

今年,我局继续以“建一流班子,带一流队伍,创一流业绩”作为年度工作的总体目标,创新思路,与时俱进,制定年度规划,狠抓“人法技”建设,造就精良审计队伍。x月份我们对xxxx年审计机关原有的内部管理制度进行了全面修改、补充、完善,编写了《宁乡县审计局机关管理制度》,干部职工人手一册,建立健全了xx个领导小组,制定了切实可行的岗位目标考核办法,把双文明目标量化到科室,到个人,按月考查,半年初评,年终总评,严格奖罚兑现,还针对领导深入基层不够的现象,改变了以往做法,实行了领导联系科室的制度,使局机关的各项工作制度化、规范化,基本上做到有章可循,违章必究。

三、围绕中心,优质服务,各项工作齐头并进

在保持***员先进性教育活动中,我局分阶段制定了详细实施方案,特别是封闭式学习阶段中,全局党员参学人数达到xxx%、学习时间超过xx小时以上。党员干部通过、自学、上辅导课与收看电教片等形式,写学习笔记与心得xxxx字以上,严格进行考核与检查。全局在第二、三阶段中认真查找问题与不足,结合审计工作实际,制定切实可行的整改措施与方案,按有关规定程序和要求,一步一个脚印的`抓落实,经市县督导组的检查后,多次受到市县领导的肯定。

在全县开展的“千名干部下基层,排忧解难促发展”活动中,派出x名同志与团县委、工商联等单位一起,深入喻家坳乡调查研究,干职工捐款xxxx元慰问了xx户特困户,了解农民具体困难和问题,帮助排忧解难,把党的政策及时送到农民心坎上。今年由我局牵头负责横市镇云山村的整建扶贫工作,工作组针对该村原班子软弱的问题,进行了调整。新班子上任以后,凝聚人心,积极办实事,组织资金整修村级公路,赢得了村民的拥护和支持。在全县计划生育集中突击活动中,我局与县委组织部一道多次深入枫木桥乡,出钱出力,献计献策,成效明显。在“三抓两促”服务企业活动中,我局尽职尽责,圆满地完成了县委政府上半年交办的各项任务。招商引资到位资金xxx万元,超额完成了县定xxx万元的任务。

年上半年审计工作总结

202x年上半年,在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,我局认真贯彻落实省、市审计会议精神,始终以促进社会经济发展为已任,突出了对重点领域、重点部门、重点资金的审计监督,做好落实文章,取得了较好成绩。半年我局共完成审计项目xx个(其中:专项审计调查项目x个),在审项目xx个,查出违纪金额xxxx万元,应收缴财政xx万元,提交审计报告信息x篇(条),采用x篇(条),为维护财经纪律,促进廉政建设,推进经济发展等方面,发挥了积极作用。回顾半年来的,主要特点是:

一、真抓实干,严格执法,审计成效突出。

1.开展了同级财政预算审计。

根据《中华人民共和国审计法》和《湖南省预算执行审计监督实施办法》的规定,我局于元月底至x月下旬对县本级202x年度财政预算执行情况进行了审计。审计报告肯定了我县财税部门认真落实县委经济思路以组织收入为重点,以规范管理为基础,优化收支结构,推进财税改革,强化财政监督,圆满完成了全年财政预算;同时对预算负债分析,指出了我县财政运转艰难,财政风险较大的困难与不足,查出了财政等x个部门各类有问题资金xxxx万元,主要有延压滞留预算资金,违规减免少征应缴预算收入,预算编制批复不规范等问题。这些问题引起了人大、政府领导的高度关注,财税部门根据审计建议已进行了认真的整改落实。

2.开展了行政事业单位财政财务收支审计。

上半年,我局共对x个行政事业单位的财政财务收支进行了审计。查出违规金额xxx万元,管理不规范资金xx万元。存在的主要问题:一是违反税法,未按规定交纳各类税款。二是有的单位违反规定,巧立名目,超标准发放干职工福利、补助。三是违规收费。四是挤占挪用专项资金。对上述问题我局均作出了严肃处理。

3.开展了专项资金审计。

上半年完成专项资金审计项目x个,对社会保障专项资金和城市公用事业费附加电费附加进行了审计和审计调查。社保资金存在的主要问题是征收没有到位。电费附加专项资金存在的主要问题是:收支未纳入财政预算管理,多头审批,导致挤占挪用。对此,我局向县人民政府作出了专题汇报,政府责成财政部门整改。

4.开展了世行贷款审计。

今年x月,我局对结核病控制、妇幼保健x个世行贷款项目进行了审计。从审计情况看,项目单位能认真按照世行贷款的有关条款办事,做到了专账核算、专人管理、专款专用。存在的主要问题是配套资金不到位,如不认真解决,项目的实施将受到影响,不能达到预期目标,使项目难以充分发挥效益。县委、政府领导对我们反映的情况引起了高度重视。

5.开展了党政领导干部经济责任审计。

今年x月,根据县委组织部委托,我们对x个乡镇、xx个县直部门单位开展了领导干部任期经济责任审计,目前实审已基本完成,对物资总公司与商业总公司已经作了审计结论,审计报告对x位已离任领导的任期经济责任进行了客观评价,同时也查出违纪违规金额xxx万元。已审的x个单位的.x名领导干部,现已由组织部门平调安排。其余部分审计结论已经与单位见面,得到了领导和被审单位的认同。

二、完善制度,严格管理,队伍建设再上台价。

今年,我局继续以“建一流班子,带一流队伍,创一流业绩”作为年度的总体目标,创新思路,与时俱进,制定年度规划,狠抓“人法技”建设,造就精良审计队伍。x月份我们对202x年审计机关原有的内部管理制度进行了全面修改、补充、完善,编写了《宁乡县审计局机关管理制度》,干部职工人手一册,建立健全了xx个领导小组,制定了切实可行的岗位目标考核办法,把双文明目标量化到科室,到个人,按月考查,半年初评,年终总评,严格奖罚兑现,还针对领导深入基层不够的现象,改变了以往做法,实行了领导联系科室的制度,使局机关的各项制度化、规范化,基本上做到有章可循,违章必究。

三、围绕中心,优质服务,各项齐头并进。

在保持共产党员先进性教育活动中,我局分阶段制定了详细实施方案,特别是封闭式学习阶段中,全局党员参学人数达到xx学习时间超过xx小时以上。党员干部通过、自学、上辅导课与收看电教片等形式,写学习笔记与心得xxxx字以上,严格进行考核与检查。全局在第二、三阶段中认真查找问题与不足,结合审计实际,制定切实可行的整改措施与方案,按有关规定程序和要求,一步一个脚印的抓落实,经市县督导组的检查后,多次受到市县领导的肯定。

上半年审计工作总结

上半年以来,白云区审计局工作坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,紧紧围绕区委、区政府的工作部署和社会关注的热点、难点,开展对重点部门、重点资金和重点项目的审计监督,在揭露和查处重大违法违规问题和经济犯罪案件线索的同时,注重揭示体制性障碍、制度性缺陷和重大管理漏洞,促进完善制度、规范财政管理、深化财政改革,切实发挥审计“免疫系统”的揭示、预防、抵御作用,为我区“两个新城”建设保驾护航。

白云区审计部门根据《审计法》的规定,主要审计了2010年度区本级预算收支和财政专项资金使用、地方税务局税收征管、国家金库收纳划解、部门预算执行、专项资金管理使用、政府投资建设项目及领导干部任期经济责任审计等。

截止上半年,己完成审计项目7项,审计调查项目3项,共计10项(篇)。完成审计项目为计划的71.4%(包括调查、综合报告)。审计查出违规金额8万元,管理不规范金额88056万元;下达审计决定2条,提出审计建议17条,提交种类审计信息近60余篇。提交综合报告1篇,审计结果报告已经报区政府审批,审计工作报告已上报区政府和区人大。为维护我区经济工作秩序,为白云经济又好又快发展作出突出贡献。

(一)完成2010年度本级预算执行及其他财政收支审计。

完成白云区2010年度本级预算执行和其他财政收支情况审计、白云区财政局2010年部门预算执行情况审计、白云区2010年国有土地使用权出让收支情况专项审计调查、白云区人口和计划生育局预算执行情况审计等。

(二)专项资金审计完成情况。

我局按照“财政资金运行到哪里,审计就跟进到哪里”的要求,对农业专项资金进行全方位监控。上半年,完成白云区教育经费筹集、管理和使用情况专项审计调查,白云区计划生育专项资金筹集、管理和使用情况专项审计调查,白云区土地出让金征收、管理和使用情况审计调查。

(三)以监督权力运行为目标,优化经济责任审计。

上半年,根据全区经济责任审计工作联席会议领导小组研究决定,召开了白云区经济责任审计六部门联席工作会议,总结了2010年经济责任审计工作,拟定了2011年经济责任审计工作计划;组织审计干部认真学习《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》,为经济责任审计夯实基础。审计局在接到区委组织部委托我局开展4项经责审计项目以后,局领导高度重视,立即对4个单位、4个部门主要领导的经济责任开展前期审计准备,目前,此项工作正有序开展。

(四)投资审计完成情况。

上半年,根据区政府的工作安排,我局对紧紧围绕[白府办通(2010)9号]安排的基本建设项目审计工作,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,重点对中央扩大内需资金、国债资金、教育资金、支农资金、国开行资金、政府贷款资金、乡镇工程结算等建设项目进行工程决算审计,重点监督政府拟办实事项目和全区重点建设项目,全局年初计划项目共19项,现已完成审计项目12项(其中计划外项目9个)。完成投资审计的项目涉及教育、农业、交通、十件实事、三创一办、扩大内需资金等方面,工程结算送审金额3129.21万元,审定金额2692.84万元,审减金额436.37万元,审减率为13.95%。审减金额主要表现在工程量的核减及工程计价的定额核减。

(一)积极配合各部门完成三创一办相关工程的政府采购,工程收方、验收等工作,参与政府采购等事项38次;参与就业再就业培训开班及检查36次;同时完成了领导交办的其他工作任务。完成区档案局安排的2007-2010年审计部分年鉴撰写任务,并及时上报区档案局方志办。

(三)按照上级审计机关的要求,参与贵阳市审计局组织的区(县)领导干部经济责任定性评价的检查工作。

组织全局妇女同志开展“三八”节活动;参加区“三创一办”“一抗三保”等中心工作;根据局统一安排,参与“创卫迎国检”的攻坚工作,保证创卫工作通过国家创卫办的技术评估;参观学习国家高新科技产业园区规划展示馆;完成每月合力超市红绿灯值守任务;慰问白云区民办宏志小学500余名学生;完成“三创一办”卫生责任区的值守;开展对帮村计生户和贫困户进行慰问;组织全体职工积极参加全区“抗凝冻”除冰铲雪活动,达6次以上;参加全区组织的义务植树活动。

上半年,推荐出审计局支部优秀党员人选,并报区直属机关委员会;支部发展了一名中共预备党员。召开推进党务公开动员大会;完成了审计局党务公开栏的设计、制作、安装、上墙工作。发放白云区机关干部服务基层承诺卡500余份;开展了小金库自查活动;完成了“收支两条线”《政府采购法》执行情况自查;、完成“三项清理”工作的上报;开展了区公务用车自查活动;开展了严肃换届纪律和提升组织工作满意度谈心谈话活动;按照区委组织部的要求,开展了承诺书的签订工作。

廉政建设抓实抓牢,树立审计新形象。廉洁勤政是审计部门工作人员的生命线,为加强廉政建设,我局在坚持依法审计的前提下,积极倡导文明审计、廉洁审计,并通过开展一系列活动把这新理念变为实际行动,逐步提升审计干部廉洁意识。

当前,我们的工作也还存在一些不足,与市局的要求和兄弟县区、县、市局比较仍有差距,主要问题和不足之处是:一是人员少、任务重的矛盾突出。随着审计地位的不断提升以及我区经济的迅速发展,审计任务特别是政府投资审计工作越来越重,现有的审计人员已不堪重任。不仅人员少、任务重,而且干部队伍的知识结构不尽合理,特别是政府投资方面的审计人才更加缺乏。二是队伍活力不够。由于任务重,审计人员长年累月埋头于审计业务,参加社会活动不够,干部交流少。三是随着审计功能的不断拓展,审计要求的不断提高,审计队伍结构逐渐老化,审计人员思想观念逐渐僵化,审计人员的智能逐渐退化,不能完全适应新时期审计工作转型的需要;四是审计宣传力度不够,有很多好经验、好办法没有及时推广。五是效益审计开展得不够深入;六是信息化建设有待于进一步加强,尤其是计算机审计比较滞后。

下半年审计工作总体思路是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,围绕区委、区政府工作中心和全区经济发展大局,围绕2011年审计工作目标计划,贯彻落实科学发展观,进一步贯彻审计“二十字”方针,充分发挥审计在保障国民经济社会运行中的“免疫系统”功能,加大审计监督的力度,提高审计工作水平,为促进全区经济社会又好又快发展做出贡献。

(一)完成审计业务方面。

1、集中力量抓好各项审计工作。下半年,我局将把审计工作重点放在政府投资项目、领导干部经济责任审计以及上级审计机关安排的各项审计上。

3、绩效审计要迈出新步伐。选择区委、区政府和人民群众关心的重点项目进行审计,重点审查资金是否按规定用途使用,是否存在被截留、转移、挪用、挤占等问题,最大限度地节约政府投资,减少损失浪费。

4、完成其他投资审计及财务决算审计工作,继续推动全区“投转固”,为全区经济发展做出贡献。

(二)其他工作。

1、履行好我局“平安包保”工作队工作队员的工作职责,协助搞好程官村的治安防范和“三创一办”工作,积极为提升我区群众满意度作出努力。

2、继续加强审计队伍建设。以学习贯彻党的十七届四中全会深入贯彻科学发展观为重点,全面加强队伍建设。建设“学习型”审计机关,着力提高审计人员的理论水平和业务能力,全局大兴学业务、懂业务、精业务之风,打造一支素质高、业务精的审计干部队伍。

3、完成区委、区政府和上级审计部门交办其他业务工作。

下半年全区经济社会发展的任务繁重,我们要深入贯彻温家宝总理提出的“审计工作要为经济发展和社会进步作出更大贡献”的要求,全面落实科学发展观,与时俱进,乘势而上,开拓创新,强化监督,为构建和谐、富裕的新白云做出更大贡献。

年上半年审计工作总结

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年,为全面领会党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神,更好的完成区委、区政府分解的工作任务,区审计局牢记使命,把提高审计能力作为有效履行职责的重要途径,围绕区委、区政府的中心工作,按照“四轮驱动”的总布局,更好地服务于我区经济社会改革发展大局。工作中创新审计理念,完善审计机制,依法履行审计监督职责,以强烈的政治意识和责任担当做好各项审计工作,为区域振兴发展和国际化营商环境建设发挥服务保障作用。同时,继续加大党风廉政建设工作力度,确保“两学一做”专题学习教育等工作顺利开展。

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1.不断加大预算执行审计力度,强化财政性资金的审计。

在对____。

年度区财政本级和部门预算执行审计中,紧紧围绕区域发展总体目标,以依法规范全区财政分配秩序,促进建立公共财政体制框架,提高财政资金使用效益,保障公共资金安全为目标,重点关注各级财政资金使用效益,关注财政支出的合规性和绩效,促进资金安全规范高效使用。报告期内,共对65个单位和87个项目进行了审计及延伸审计调查。特别是对区财政本级预算执行方面,从管理角度提出科学的、细化的、有针对性的审计建议。

2.扎实推进领导干部经济责任审计,深化审计结果的运用。受区委组织部委托,上半年,共对8名区管领导干部(含跨年度项目6个)进行离任经济责任审计,审计中,继续贯彻落实“两办”规定及其实施细则,以促进领导干部推动科学发展和守法守纪守规尽责为目标,在监督权力运行的同时,着力发挥审计推动全面从严治党的作用,认真履行党风廉政建设和反腐败工作中的主体责任,对发现违法违规问题做到“零容忍”,为区委选任干部、促进领导干部更好地践行新发展理念,依法作为、主动作为、有效作为提供监督保障。

3.加强政府投资项目绩效跟踪审计,细化跟踪审计环节。上半年,继续开展共7个跟踪审计项目。其中,重点开展首府新区二环南北绿化带提升工程和陵园北街南段贯通工程全过程跟踪审计,共出具审计意见书2份,提出审计意见5条。投资审计中,着力关注招投标、物资采购、投资控制、土地征用、环境保护、工程质量等方面存在的突出问题,切实审深审透,推动及时完善制度、加强管理和堵塞漏洞。

4.以提高效益为目标,加大重点领域重点资金审计力度。

为进一步加强重点领域、重点资金的审计,将部门预算执行审计和财务收支审计相结合,加大对重点领域包括教育事业费、公共卫生和基本医疗服务费、城建专项等民生资金和项目审计力度,重点监督检查政策执行、资金使用、项目实施等情况,推动公共服务供给能力和效率提升。

5.结合审计工作实际,积极对标先进,全面提升审计工作水平。在局党支部的带领下,认真领会“四个全面”总体战略布局和全面从严治党精神实质,不断强化“四个意识”,加大党风廉政建设工作力度,认真落实“三会一课”制度,确保组织生活质量不断提升,“两学一做”专题学习教育等工作顺利开展。

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年下半年,区审计局将不断主动适应新常态和服务区域发展新要求,紧紧围绕皇姑加速发展、创新发展、全面实现“皇姑梦”的发展大局,以促进政府管理创新和经济协调发展能力不断提升为核心,积极转变审计思路,切实提升审计效能。按照全区打造国际化营商环境工作安排和工作重点,以打造诚信规范市场环境为切入点,通过开展审计监督,为政府决策提供重要依据,不断提高政府依法行政水平。下半年在按要求继续开展领导干部经济责任审计、政府投资跟踪审计的同时,重点开展对重点领域重点资金的审计,包括平安皇姑创建专项、公务用车改革专项、垃圾分类设施专项等专项审计,安排对区中小微企业财政扶持资金投入使用及效果的专项审计调查,以及对重点部门财务收支审计。审计中,进一步加大监督力度,维护全区经济安全,重点关注百姓反映强烈的热点难点问题,维护社会和谐稳定,提高案件发现和查处能力。不断提高审计质量,扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争,对于发现的违法违纪问题,做到“零容忍”,坚决予以查处。进一步发挥审计成果的运用,主动帮助被审计单位将审计结果整改落实到位,对于审计整改不到位的,依法依规严肃追责。同时不断推进审计结果公开,强化整改结果的报告和公示,扩大审计成果,提高审计结果促进政府公共服务能力不断提升的效率。

在党建工作方面,持续强化党建和廉政建设,加大领导班子建设力度,不断提高谋全局、抓发展、带队伍的能力;大力强化作风建设,积极开展优化营商环境专项整治活动,坚决政治作风不正、党风廉政意识不强等问题,坚决惩处各类违纪违规行为;加强政治理论和审计业务培训,特别是加强青年审计干部培养力度,促进审计队伍素质整体提升;进一步强化审计工作纪律,加强考核管理,严格遵守审计“八不准”,切实规范工作秩序。着力打造政治强、业务精、作风优、纪律严的审计队伍,为区域经济社会和审计工作的科学发展提供坚强保证。

半年审计工作总结范文

本人于今年调至分公司从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履行好。

岗位职责。

在领导的关心和同事们的帮助支持下较好地完成了各项工作任务现将在分公司借调一年期间的工作情况小结如下:

一、加强学习,培养提高自身综合素质。

为了进一步提高自身综合素质,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加强学习,加强自身的思想道德建设,在实际工作中端正思想,认真学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想,进一步坚定社会主义信念,自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的审计人员。

二、强化技能,努力提高工作能力和水平。

在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经济结构及审计环境的飞速变化,对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法,为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能,提升审计工作能力和水平,提高审计工作质量和效率。

三、履行职责,圆满完成各项工作任务。

在此从事审计工作以来,参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计,还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、井冈山电厂的内控缺陷整改情况监督、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计,出具审计报告10篇,提出审计建议或意见40余条,得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外,还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计,每一项审计工作,特别是随股份公司去审计,不仅学到了不少知识,也积累了不少经验,对审计工作能力有了一定的提高。

通过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,在总结成绩的同时,也认识到自己存在的不足,如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等,造成审计工作的局限性,在今后的工作中,将进一步加强学习,努力拓展业务范围和能力,不断提高自身业务水平和综合能力,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。

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半年审计工作总结范文

审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。今天本站小编给大家整理了半年审计工作总结,希望对大家有所帮助。

20xx年上半年,审计部在市局党组的领导下,全面贯彻落实全省烟草财审工作会议精神,紧紧围绕“卷烟上水平”的中心任务,坚持“提升素质、全面审计、突出重点、确保质量、注重成效”的原则,按照省局、市公司的部署,以交叉审计新模式为契机开展审计工作,对市局本级和外市进行审计,切实保障各项审计任务的完成。现将20xx年审计派驻办上。

如下:

(一)转变思想,积极完成省局、市局工作计划今年四月份全省正式实施《烟草行业审计派驻制管理办法》,按照行业“双重领导、垂直管理、监督驻地、参审异地”的内审管理规定,派驻办及时调整思维,按照省局四个“统一”部署和省局、市局的工作重点,调整制定了《**市烟草专卖局(公司)20xx年审计工作安排》,并严格落实审计工作计划。截止20xx年6月30日派驻办共开展13个专项审计项目,并出具相关审计报告7份。

2、于6月份参加省审计派驻办对法人任期经济审计1项,抽调2人次。

3、完成市局专项审计任务4项,提出审计建议10条。一是**市法人离任经济责任审计;二是20xx年卷烟废旧包装箱使用销售情况审计;三是20xx年第四季度专卖专项资金情况审计报告;四是对20xx年市工会资金收支情况审计。

4、完成其他审计项目三项:一是配合省公司对**地区烟叶救灾补贴资金发放情况进行检查。二是配合烟草有限公司对工会、食堂财务收支进行审计三是对**地区烟需物资库存情况进行专项调查。

(二)突出重点,严格规范,加强审计监管力度。深入开展“两项工作”是当前行业整顿规范的重中之重,是源头治理的关键措施,是严格规范的治本之策。根据省局工作部署,今年派驻办重点加强了对工程投资、物资采购、宣传促销审计力度,严格按照国家局的文件精神,对工程投资、物资采购、宣传促销项目实施程序性、全过程跟踪审计,按照起点介入、过程监督、重点突出的原则,从项目立项,到合同签订,竣工验收,资金支付等每个环节严格把关,做到事前介入、过程监督、事后监督全过程审计监督。

1、出具物资采购事前审计意见书29项,核审金额2801.13万元。不符合要求,退回不受理的1项。

2、开展合同监督,出具项目合同审计意见书。

审计监督管理部强化审计监督力度,切实发挥审计监督管理职能,坚持执行合同痕迹化监督,出具项目合同审计意见书,真正做到项目的全过程审计监督。

大宗物资采购项目18项,核审金额897.33万元。具体为:纸张采购合同2.73万元;白色地膜采购合同165.2万元;烟用配色地膜采购合同92.1万元;硝酸钾肥采购合同158.4万元;烟草种子采购合同10.62万元;二季度卷烟包装膜。

购销合同。

12.87万元;台式计算机采购合同32.73万元;别克车采购合同38.8万元;复印机、打印机等采购合同6.31万元;交换机采购合同5.3万元;依维柯车采购合同145.32万元;扫码pda采购合同3.78万元;烟需物资麻绳采购合同158.51万元;服装制作采购合同4.08万元;抑芽剂采购合同44.35万元;投影仪采购合同2.76万元;1-3月卷烟包装膜采购合同12.87万元;20xx年依玛士维护服务合同0.6万元。

3、开展事后审计,出具项目审计意见书。

根据省局(公司)审计处对事后监督的强化要求,本部门对事后项目共出具项目审计意见书19份,审核金额365.36万元。其中:

大宗物资采购项目19项,审核365.36万元,具体为:

宣贯挂历7.86万元;液压烟包装卸机29.9万元;烟站传送设备1.98万元;烟站监控设备1.98万元;烟用包装物(麻袋片、麻绳、麻线)219.9万元;a4打印纸2.35万元;ups及电池组22.57万元;7-10月聚乙烯热收缩膜16.08万元;11-12月聚乙烯热收缩膜4.02万元;3台台式电脑1.83万元;服务器及配件12.63万元;摄像机1.1万元;办公桌椅20套2.4万元;打印条码专用油墨1.52万元;物流配送车喷绘2.35万元;企业文化手册印刷27万元;gps手持机1.1万元;取暖锅炉5.85万元;显微镜2.94万元。

(三)加强烟叶基础设施建设项目审计工作。

今年**地区基地单元共建烤房群246座,按照国家局、省局关于开展烟叶基础设施建设项目审计常态化的工作要求,派驻办认真开展烟叶基础设施建设项目审计工作,指派专人负责全程监督基地单元建设情况,对工程的图纸设计、施工、分阶段付款、验收情况等全程跟踪,以确保烟叶基础设施建设投入安全、质量高效。

(四)开展“三项”检查定期审计自查、小金库复查工作。

为扎实推进三项检查工作成果,加强对工程投资、物资采购及宣传促销项目监督。上半年与综合管理办公室、法规办公室、经济运行办公室一起对20xx年度一季度的大宗物资采购及工程建设项目进行了审计自查。一是重点检查了大宗物资采购项目的决策程序、实施项目是否列入年度预算、供应商资质资信、采购方式的选择、合同内容的拟定、资金拨付程序、到货验收情况及采购公示等环节;二是重点检查了工程投资项目的立项、各重点阶段招投标、合同内容的拟定、项目资金使用拨付与结算、竣工验收及公示等环节。查遗补漏,补充完善各个项目卷宗中缺失的痕迹记录内容。做到项目卷宗归集的痕迹化资料完整,能够清楚反映项目实施的全过程。确保资金规范有序的运转。

今年是小金库检查的收官之年,**市公司从思想上正确认识此项工作的重大意义,加强员工的学习宣传工作,积极开展小金库复查工作,力争做到清理工作不走过场,不留死角,及时发现问题和解决问题。认真组织员工参加全国小金库有奖知识竞答活动,目前**市公司尚未发现违法违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了财经制度教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。加强了从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度。财务管理水平有更大提高,严防“小金库”的出现。

(五)服务驻地,做好日常监管工作。

1、对相关部门的大宗物资采购、基建项目等付款环节进行日常监督。

2、对物流中心各月库存卷烟短少、挤压、残损情况进行痕迹化监督。

二、工作中存在的问题。

20xx年上半年审计工作有序进行,但在实际工作中还存在一些问题:

一是审计结果的利用不够充分,审计整改不够及时。被审计单位对审计建议整改落实缺乏积极性,对问题整改信息反馈缺乏主动性。

二是随着行业审计监督工作的不断转变,内部审计工作涵盖到所有有经济业务的地方,涉及企业管理的方方面面,审计人员的责任越来越大。内审人员原有的知识结构和素质和知识储备量不够,需要加强专门培训,提高审计水平,掌握审计的主动性,提高内审人员的综合素质。

三、

1、继续严格按照派驻办年度审计工作计划执行,加大日常监管力度,参加非驻地市局(公司)审计工作,按时保质保量地完成常规性审计计划任务。

2、强化日常管理工作,重点加强对物质采购、工程投资、宣传促销项目的日常监督,认真履行审计职责,把好审计监督关口,充分发挥审保障监督作用。

3、按照国家局、省局关于开展烟叶基础设施建设项目审计常态化的工作要求,继续加强对青椅山基地单元建设审计监督,重点对烟叶基础设施建设项目的项目实施、项目建设、资金阶段性付款管理、竣工验收、竣工结算(决算)等环节实施审计,做到全程跟踪审计,促进烟叶基础设施建设项目进一步合法、规范、有序的深入开展。

4、积极配合中审开展对新办公楼的结算、决算审计工作,做好沟通协调,推动新办公楼审计工作顺利开展。

5、按照省派驻办工作安排,完成下半年交叉审计工作任务及省局抽调的审计任务。

6、在完成好日常审计监督工作的基础上,努力提高部门人员自身素质,坚持学习,提高工作水平。

7、继续做好本部门日常的各项审计监督工作,积极完成好省局和市局领导交办的各项临时性审计任务。

20xx年上半年,审计监督管理工作,虽然取得了一定实效,但我们也清楚地认识到与国家局、省局的要求还存在着差距,我们将进一步强化责任意识,创新监督机制和方法,加大审计监督力度,把好审计监督关口,为烟草行业发展做出应有的贡献。

上半年,在宜昌市审计局和市委、市政府的领导下,以科学发展观为指导,以“喜迎”为契机,认真学习贯彻省十次党代会和市党代会、人代会议精神,围绕上级审计工作要求,围绕我市“奋力冲百强”目标,认真履行审计监督职责,积极为经济发展服务。今年安排审计项目89个(其中年初计划47个,1-6月追加项目41个),实际完成项目45个,占年初计划的96%,占追加总计划的51%,正在审计之中的11个。共查出主要问题金额4705.88万元,损益(收支)不实资金994.73万元处理处罚资金2556.78万元(其中:上交财政43.68万元),审计促进整改落实资金2556.78万元投资审减资金942万元为市委、市政府以及被审计单位提出审计意见或建议52条。现将工作情况报告如下:

一、以服务跨越式发展为主线,认真履行审计监督职责。

(一)加强财政资金审计,提高财政资金使用效益。

我局始终坚持围绕经济工作中心和社会关注的热点、难点问题,紧跟财政改革进程和步伐开展审计。一是抓住组织执行预算的财政部门,以及参与预算执行的地税部门的审计,从总体上掌握和反映预算收支、预算执行的整体情况;二是抓住使用财政资金数额大、有预算资金分配权的工会、移民局、能源办、行政服务中心等重点部门单位和接受补助的枝城、五眼泉、高坝洲等乡镇进行重点审计,促进规范预算管理;三是抓住农业开发、移民后扶资金、医保特殊人群和社会保障等重点财政资金跟踪审计,查处挤占挪用、损失浪费等问题,促进加强管理,提高资金使用效益;四是围绕部门预算、收支两条线、国库集中支付和政府采购等财政“四项改革”开展审计,发现和揭露财政改革中存在的共性和个性问题,提出对策建议,促进加强财政管理。

(二)加强政府投资审计,减少资金损失浪费。

按照年初政府投资项目计划,充分利用中介组织力量,围绕法院系统基础设施建设债务、保障性安居工程建设、12个中小学校舍安全工程竣工决算、安桥等6座水库除险加固增补工程竣工决算以及文峰市场改造工程竣工决算等项目加强投资审计,重点检查工程建设项目立项审批手续、招投标程序,施工单位资质以及工程竣工验收等情况;加强项目投资结算环节审计,审核报审工程量、定额套用、材料价格和施工签证等的真实性、合规性;加强对隐蔽工程、重大设计变更、大宗材料设备采购情况进行全面审计。共完成政府投资审计项目29个,累计审计工程结算资金7571万元,审减942万元,综合审减率12.4%。

(三)加强领导干部经责审计,为干部管理提供依据。

一是科学安排审计项目。做到年初10个项目与财政预算执行审计、财务收支审计、专项资金审计等结合起来,使各个审计项目之间互相利用审计成果,提高审计效能。二是加强工作协调配合,增强经济责任审计效果。在审计项目开展之前,首先听取组织、纪检监察等部门的意见和建议,明确审计目标,确定审计重点,有的放矢地编制审计实施方案,与组织部门一起进点;在审计过程中,针对需要查清的问题,及时到纪检等部门了解情况,获取线索,并在审计中据此深入查证;审计项目结束后,及时向相关部门反馈审计成果,促进审计成果运用。全年计划审计项目10个,已完成4个。查出主要问题金额2730.50万元,为市委、市政府以及被审计单位提出建议13条。

(四)加强审计项目协调,服务地方经济发展。

一是组织审计力量,积极参与审计署统一组织的全国社保资金项目审计和审计厅财政资金管理审计。在时间紧、任务重、要求高、制度严、政策性强的情况下,审计小组积极配合上级审计机关做好工作,得到了审计厅的肯定。二是组成工作专班,协调配合审计署武汉特派办对我市财政管理、现代农业、校舍安全、保障性住房等4个项目的审计,及时沟通上级审计组与被审计单位的工作关系,取得审计组的支持和理解,保证了审计工作顺利开展,得到了审计署武汉特派办和市委、政府的肯定。三是积极配合药监局下放地方,参与财务清理。积极参与首佳陶瓷资产的清理,为市政府资产回购提供依据。

二、以加强审计管理为抓手,提升机关审计效能。

(一)狠抓综合量化考核,力争实现新进位。

我局围绕省厅审计工作综合量化考核办法,进一步树立争强进位意识,进一步明确工作目标,进一步抓实各项基础工作,为年终全省综合量化考核打下坚实的基础。按照省厅综合量化考核20个方面的要求,出台了《认真落实湖北省审计工作量化考核办法的实施意见》,明确了分管领导、责任科室、责任人员,力求在xx年全省考评总体水平上有新的进位。

(二)积极探索项目审理,力争创出新特色。积极探索项目审理工作,是今年我局特色创新项目。我局重新调整了科室人员,制定了《审计局项目审理简易程序》,制定了《审计项目审理评分标准》,实行了审计业务公文、ao数据包网上审理制度,形成了审计项目质量全过程控制。

(三)努力争创“优秀项目”,力争质量新突破。我局要求各个业务科室要从日常基础工作入手,严格按照优秀审计项目标准,结合综合量化考核,积极打造项目精品,争创全省、全市优秀审计项目。上半年,共向宜昌申报项目5个。

三、以加强自身建设为保证,建设过硬审计队伍。

(一)加强政治理论学习。一是建立健全学习保障制度。制定了《审计局干部理论学习教育。

活动方案。

》,强化中心组学习制度,倡导每个党员干部大量阅读政治、经济、法律、文化等书籍;二是充分每周五下午为集中学习时间,并对学习情况进行记载,纳入干部理论学习考核内容;三是开展主题学习教育活动。如开展“喜迎、再创新业绩、奋力冲百强”主题实践活动、“践行雷锋精神、弘扬时代新风”主题实践活动、开展“精神区位提升年”主题实践活动、“百题党史知识竞赛”等活动推动学习;四是丰富学习内容。以开展春训、参加“两江论坛”等形式,组织干部深入学习xx届六中全会、市党代会、人代会精神、全国、全省审计工作会议精神,全面提高干部政治理论水平。

(二)加强领导班子建设。局主要领导不断强化抓班子带队伍的政治责任,认真落实领导班子建设责任制,注重班子团结,建立互信、互谦、互补的工作氛围。坚持公道正派,重大问题集体研究决策,充分发扬民主,办事讲原则,工作立标杆。以诚待人,以品感人,以德取信。通过召开领导民主生活会,在思想上加强沟通,工作上互相支持,使审计局班子功能得到发挥。

(三)加强基层党组织建设。一是深入推进“创先争优”活动。成立领导小组和工作专班,建立领导责任制,制定实施方案。二是对审计局机关党支部进行了换届选举,形成了新的支部领导班子。三是对机关党组织进行了分类定级,群众满意度测评满意率为100%,同时,通过查找党建薄弱环节,提出了新的进位目标和措施。四是开展各项党建活动。广泛开展了“我为党旗争光辉”活动、“三亮三比三创”活动、与困难党员群众结对帮扶活动、党员公开承诺活动、党的纯洁性教育活动、基层组织建设年活动、党员“四进”活动等。五是局党组织高度重视党组织建设,落实党组织活动经费,加强活动阵地建设。“七一”期间,审计局党组织被市委表彰为先进基层党组织,我局也表彰了8名优秀共产党员。

(四)加强党风廉政建设。结合市党风廉政建设宣传教育月,认真学习贯彻落实国务院第五次廉政会、温讲话、全国审计机关廉政视频会和全市廉政工作会议精神。围绕省厅和全市党风廉政建设和反腐败工作重点,实行主要领导负总责、分管领导各负其责和“一岗双责”制度,签订了责任状,通过收看警示教育片、参观警示教育基地等活动,加强干部的廉政教育,确保廉洁从审。

(五)加强干部治庸问责。今年以来,我局认真落实市委关于开展“治庸问责”、全力打造“效能宜都”的有关精神,制定实施方案,以强化责任意识、转变干部作风、提高执行力为核心,以治理“庸懒散”为重点,把治庸问责贯穿到机关党建、文明、效能、廉政等各个方面,对上、下班签到、工作日中午饮酒等严格督察,实现以治庸提能、以治懒增效、以治散聚力,全面提升审计工作效能。

(六)加强机关文明建设。一是加强领导,明确创建目标。局党组高度重视,把精神文明建设纳入工作全局,明确提出巩固文明创建成果,向更高层次迈进的目标,形成了一把手负总责,分管领导具体抓,日常工作专人抓,干部职工全员参与的创建格局。二是开展“审计核心价值观”教育,培育文明审计理念。以开展“核心价值观在我心中”为契机,组织“核心价值观”大讨论,弘扬“责任、忠诚、清廉、依法、独立”的审计精神。三是丰富活动载体,开展各项创建活动。认真组织干部参与“四城联创”活动、“践行雷锋精神、弘扬时代新风”主题实践活动、打造“书香机关”活动、创建“三满意”机关等活动,树立了审计团队和集体主义精神,有效地促进了局机关精神文明建设向纵深发展。四是加强机关整治,改善工作环境。上半年,专门对机关办公楼、院内车棚等进行了重新维修,改变了机关面貌。

(七)加强机关“互联共建”。局党组按照市委关于“互联共建”的要求,一是深入实际,搞好村情调研。主要领导高度重视,组织工作专班,深入到联系村,通过召开村支两委座谈会,实地走访村民,查看田间地头和茶园,摸清了该村的经济发展现状。二是因地制宜,突出工作重点。今年,审计局确立了帮助南冲村加强领导班子建设、帮助南冲村制定以茶叶为龙头的发展规划、支持以白合为发展新项目等。三是筹措资金,落实帮扶措施。上半年,我局与南冲村签定了《城乡互联协议书》,确定了共建内容,明确了共建责任,制定了10条帮扶措施,共筹集资金近10万元,确定了22个困难联系户,为每户送化肥1包。同时,对去年我局参与的“万名干部进万村挖万塘”活动进行了验收,还开展送戏、送医、送科技活动,丰富了农民群众精神文化生活。

上半年,我局围绕市委、市政府经济工作重点,加强审计监督,在服务经济建设等方面发挥了重要作用。但是,在工作中,也存在着一些问题需要加以改进。一是科室与科室之间工作水平不平衡。二是审计质量有待进一步提高。三是审计效能有待进一步提高。四是审计业务创新理念和能力有待进一步加强。

下半年,我局将以科学发展观为指导,深入贯彻落实市党代会、人代会议精神,紧紧围绕我市冲刺“全国百强”目标,着力关注宏观政策措施落实、财政资金绩效、重大政府投资项目、重点民生资金、领导干部履责情况,着力从体制机制制度层面分析问题、提出建议,加强机关党建、党风廉政、文明创建、治庸问责、“互联共建”等各项工作,用优异成绩迎接党的胜利召开。

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年上半年审计工作总结

今年以来,____。

市审计局深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和条线审计工作会议精神,在市委市政府和上级审计机关的领导下,围绕中心工作,加强审计监督,抓住“反腐、改革、法治、发展”主线,推进审计“全覆盖”,服务供给侧结构性改革,坚持与时俱进、改革创新,全力履行审计融入大局、服务大局的职能,发挥促进改革、反腐倡廉的作用,有序较好完成了各项任务。

(一)服务发展大局,审计监督作用进一步发挥。

今年审计工作以审计“全覆盖”为目标,不断深化财政审计、经济责任审计、政府工程审计、专项资金审计、企业审计和内部审计,确保政府性资金运用科学、规范、有效,体现审计围绕中心、服务大局的职能。

1、深入开展财政审计,突出对公共资金的监督。扎实开展财政同级审计工作,以促进财政增收节支、盘活存量、优化结构、提高绩效、防范风险为目标,坚持“预算全口径、资金全涵盖、过程全跟踪、公开全方位”模式,加强对公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本预算”的全口径监督,今年依托“数字化审计分析平台”,围绕预算编制、执行和调整的全流程,重点审查各预算之间的完整性和独立性以及相互衔接,重点关注了预算编制代编和细化程度、公共财政预算和政府性基金预算的收支合规性以及省市级财政专项资金的投向和使用绩效等,推动建立全面规范、公开透明的政府预算体系。社保基金作为财政四本预算之一,今年我局对社保基金____。

年度的预算执行等情况进行了审计,开展社保基金征收、支付和管理环节的全方位审查,重点关注了政策落实、基金的内控制度、财务安全和医保政策执行情况等内容。此外,作为同级审的重要组成部分,开展了____。

经济技术开发区和____。

高新技术产业开发区的____。

年度预算执行情况及其他财政收支情况审计。

2、加强经济责任审计,突出对权力运行的监督。对住建局、农工办、政务办、金融办、规划局等部门单位的党政领导干部开展了经济责任审计。一是拓展审计方式。推进“自下而上”与“自上而下”相结合的审计方法及对经济决策全过程审计,将管理主线与资金主线相对接,在事情来龙去脉中评价领导干部的履职,考量权力是否到位、缺位、越位。二是拓展审计内容。建立以权力运行公开化、资源配置市场化、操作行为规范化和廉洁从政情况的“三化一廉”为重点的审计内容和评价体系。将审计重点由过去的财政、财务收支为主,向领导干部任职期间“三重一大”决策及执行方面转变,并作为审计评价标准。通过关注重点专项资金项目绩效来关注领导干部履行经济责任的过程和效果,围绕权力运行关键环节,对任期内投资决策、资产出让、产权交易等事项实行必审制。三是持续关注“三公”经费、会议费等专项支出,关注“八项规定”执行情况;四是充分发挥经济责任审计工作联席会议的作用,强化协调配合,推进信息共享,完善查处违法违纪案件的协调机制。

3、强化政府投资审计,突出对投资效益的监督。投资审计继续以“揭露问题、规范管理、提高绩效、维护安全”为工作总体思路和总体目标,采用工程管理专项审计调查、投资审计与经济责任审计相结合等方式,注重从行业管理、完善制度入手,发现问题,分析问题,解决问题,促进提高建设管理水平,上半年,实施了对水利局建设项目建设管理情况的审计调查。对七浦塘拓浚整治____。

段工程、东北环路快速化改造工程、长江澄通河段铁黄沙整治工程等9个重点项目实施跟踪审计,严把结算关。积极组织监督协调参审中介机构的结算审核,及时与造价处、财政局等相关部门沟通协调,妥善解决结算审计中的各类问题。此外,顺利完成了审计署统一组织的宜兴市保障性安居工程跟踪审计。

4、实施专项审计调查,突出对政策落实的监督。一是围绕上级条线要求,开展了国家和省科技创新政策落实情况跟踪审计,紧扣设备投入、人才投入、创新成果三个要素审查政策落实的实效。二是围绕“三农”问题,开展了____。

-____。

年全市村级财力建设扶持资金专项调查审计,关注经济薄弱村管理体制、运行机制和发展模式,衡量财政专项资金的在贯彻“三农”政策中的实际业绩。三是围绕生态环境建设,开展了____。

-____。

年苏州生态补偿条例执行情况专项调查,关注生态补偿条例、生态红线保护规划的落实进程和生态补偿资金的运行情况,及时揭示政策执行过程中存在的问题。

5、提升国企审计,突出对国有资产的监督。推进对国有企业的审计监督,维护国有资产的安全和效益。开展了国兴置业资产负债审计,以核实实物资产、货币资产的真实性、准确性为基础展开审计,着重进行了前瞻性分析。在国企审计中,重点关注国有企业的风险控制和运营前景、国有资本的保值增值,为我市国有企业稳健发展提供针对性的审计建议。

6、推进全市内部审计,突出指导作用的发挥。进一步加强了对全市乡镇、机关、企业内审机构的业务指导和监督,逐步建立以审计机关指导和监督为主,内审单位积极参与的新模式。针对经济责任审计、内部控制评审和推动内审全覆盖等方面进行业务指导,帮助提高内部审计项目质量。下发了《____。

年____。

市内部审计工作指导意见》,并把被审计单位是否已建立内部审计监督制度审计的一项内容。积极开展内审“双优双先”评选活动,对先进集体和先进工作者予以表彰。

7、做好市委市政府部署工作。积极配合市委巡察办做好巡察巡审工作,派员参加了今年第一批两组的巡察。全力完成市委市政府交办的各项任务。

(二)完善思路方法,审计工作效率进一步提升。

1、推进“全覆盖”落实。在审计项目计划的编排上,紧扣中心工作,突出对重点领域、重点部门、重点资金和重点环节的审计监督,在保质保量的前提下实现“全覆盖”工作有步骤的推进。审计中加大了对部门所属下级单位延伸审计的力度,努力做到下伸一级不留死角,审计所属事业(企业)单位外,还对被审计单位所属食堂、工会、协会等未纳入财政监管的内容进行全覆盖审计。

2、强化审计分析。一方面,审计注重发现普遍性、倾向性、典型性问题,从体制上、机制上为市级层面作出决策参考。另一方面,通过审计信息、宣传、审计分析和审计科研打造审计成果的高端产品。今年以来,编发了各类审计信息宣传和审计分析36篇,被各级录用44篇次,审计人员积极开展审计科研,结合审计实际撰写论文。

3、坚持依法依规审计。严格落实审计执法责任,防范审计风险;全面遵行现场审计实施办法的要求,对审计发现问题,能在现场定性,并查找法规依据,做好取证记录,取得被审计单位认可,现场审计质量得以提高;继续强化审计整改,更加注重了审计建议的实际意义,透过表面现象发现问题根源,从而提高后期审计整改的针对性和可操作性。

4、加强审计整改督促工作。严格执行审计发现问题整改销号制度,对整改不到位、不及时的单位进行督促,推动整改落实,定期向市政府、市人大汇报审计整改工作进展。今年对去年开展的全部审计项目再次开展了全面的“回头看”,经过被审计单位的认真对照整改,审计查出的主要问题基本得到了纠正和落实。

5、加快审计信息化建设。夯实审计信息化基础,熟练运用“____。

市数字化审计分析平台”参与同级审工作。积累信息化审计经验,根据去年医院审计中的成果总结提炼出了相关计算机审计方法。

下半年,我局将继续紧扣市委、市政府的中心工作,不断创新审计理念,切实提高审计质量,为推动地方经济建设发挥审计监督服务职能。

(一)全力以赴,保质保量完成全年审计任务。

1、深入开展财政审计。继续做好财政同级审后续工作,重点关注上一年同级审整改情况,并按期向人大作出汇报。开展地税同级审,根据地税营改增的情况调整审计工作重点,重点关注不动产登记所涉及的契税。

2、抓好经济责任审计。根据年度目标任务,继续开展好公安局、广电总台、经信委、人社局、安监局、水利局、规划局等部门单位的党政领导经济责任审计工作。按照全面从严治党要求,立足权力运行与责任落实,聚焦守法、守纪、守规、尽责,坚持党政同责、同责同审的要求,进一步提高经济责任审计质量,充分发挥好经济责任审计的预警功能。着重关注中央“八项规定”和____。

市委市政府十二项规定的落实情况,关注重大政策措施执行情况,关注资金使用效益和领导干部在重大建设项目、重大决策中的履职情况,尝试开展自然资源审计内容。

3、继续加强投资审计。继续做好项目的跟踪审计和工程结算审核工作,进一步完善跟踪审计办法,注重作好项目投资控制,协助建设单位规范建设程序,提高跟踪审计成效,促进各项制度的进一步健全完善,提高财政资金使用效益和管理水平。

4、推进专项审计调查。紧紧围绕全市工作中心和人民群众关心的社会热点,实施专项审计和审计调查。根据年度计划,继续开展村级财力建设扶持专项资金审计调查、水利局项目建设管理情况审计调查,推动政府性资金的安全规范使用。

5、认真完成署定项目。根据审计署条线要求,预计下半年将开展全国“一条鞭”审计项目,我局将配齐配强审计人员,服从上级任务安排,确保按时完成审计目标。

(二)强基固本,持续提升审计工作质量水平。

1、着力提升审计管理水平。积极落实审计现场管理办法,进一步规范审计现场行为;严格依法依规审计,落实执法责任,防范审计风险;加强审理工作,完善审理流程;要继续强化审计整改,加强整改台账管理,对整改不到位、不及时的进行督促、通报,并及时向政府、人大、经济责任审计联席会议汇报整改情况,推动整改落实。

2、深化审计成果运用。加大审计综合分析的深度和力度,提升信息宣传工作的层次和水平,着力打造审计成果的高端产品。重视审计科研,深入探索和把握审计的本质及规律,更好地指导审计实践。推进审计立项、审计结果、审计整改公开,不断提高审计工作的透明度和公信力。