首页>合同>合同预结算岗位职责(精选13篇)

合同预结算岗位职责(精选13篇)

作者:文锋 合同预结算岗位职责(精选13篇)

岗位职责是企业对员工的工作职责和业务要求的明确规定。岗位职责是指在特定职位上所需要承担的具体工作任务和职责,每个岗位都有其独特的职责要求,需要员工全面了解和履行。通过清晰的岗位职责,可以明确员工的工作范围和责任,有助于提高工作效率。岗位职责的合理分配可以实现工作的协调性和高效性。岗位职责的正确理解和执行可以减少沟通误差和工作冲突。岗位职责的变动应经过充分的评估和沟通,以确保员工能够适应和理解。岗位职责的更新和调整应与员工的发展需求和组织的变革目标相匹配。岗位职责的认知和执行需要员工具备相应的专业知识和技能。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢?以下是小编为大家整理的岗位职责范例,供大家参考。

国际结算岗位职责

3、负责国际销售业务的业绩数据提交。

1、负责本地、代理、到付运单审核;

2、负责本地客户结账;

3、负责代理客户结账;

4、负责与航空公司运费结算;

5、领导交办的其他工作。

1.负责保函、信用证及进口来单、出口审单等业务的合规操作;

2.承担境内外同业、分支机构、客户的单证业务咨询、查询查复及疑难问题处理工作;

3.参与对分支机构业务的技术辅导工作。

1、负责各项售后费用的审核、结算、审批、归档、跟进打款等工作;

2、相关数据报表的`整理及更新发布;

3、代理商通讯录的管理及发布,以及各类授权协议的内部管理。

2、负责国际结算、汇款、单证、票据等业务操作和单证编制工作;

3、负责搜集、整理每项业务涉及的单证资料,并按要求整理归档及保管;

4、完成公司与银行的关系拓展、维护等工作。

财务结算岗位职责

1、进行一般纳税人的全盘账务处理。

2、对项目中建等的结算报表。

3、编制财务报表以及其他明细表。

4、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定,项目是否填写齐全,数字计算是否正确,大小金额是否相符,有关签名和盖章是否齐全等。

1、大专学历以上,有钢铁贸易行业经验者优先。

2、熟悉企业会计制度、会计准则,熟悉国家各类财税政策、财务制度及流程。

3、具备良好的职业道德,忠于职守,具有良好的服务意识和团队精神,工作认真负责。

财务结算岗位职责

:

2. 设计并实现财务业务的银行自动对账,开票数据统计等;

4. 实现业务财务的一体化;

5 跟进日常运维及报表需求。

:

1. 全日制大学大专及以上学历,数学、统计、计算机等相关专业;

2. 三年以上erp财务产品实施或互联网财务结算产品工作经验;

3. 具备财务基础知识,熟悉会计学原理;

4. 强烈的责任心,良好的沟通能力,细致耐心的工作态度,为人开朗乐观;

5. 良好的业务学习能力,逻辑思维清晰。

结算岗位职责

1.贯彻执行国家财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规章制度。

2.对预收、预付、应收、应付等各种往来款项,按单位或个人分户设帐,序时登记,进行明细核算;并按相关单位进行分单位辅助核算。

3.对往来帐定期进行核对清算,归类分析,并向领导汇报清理情况。按月编制应收、应付往来款项的明细报表。

4.做好往来款项的催收工作,内部单位的债权债务必须在年终对帐会上彻底清算。年终对未清算的外部往来款项逐笔办理“债权债务签认单”。

5.督促相关单位债权债务清理工作。

6.完成领导交办的其他工作。

结算岗位职责

职责:

1、负责房地产项目概算,预算及结算的编制工作;。

2、负责工程招标工作,组织各类工程、材料采购合同的起草、洽谈、签定;。

3、参与施工图、施工方案会审及经济合理性分析评价;。

4、审核工程预结算、现场签证。

岗位要求:

1、工程造价管理专业本科以上学历;。

5、有房地产开发(甲方)或工程咨询公司工作经验优先。

结算岗位职责

3、会奖业务应收账款账龄控制;。

4、会奖业务各类数据的统计与分析,确保准确性与时效性;。

5、各类会奖业务帐单与报表的保管工作,确保文档管理的安全性;。

6、维护与相关业务部门之间的协作关系,确保信息反馈准确及时、沟通与协调顺畅。

结算岗位职责

1、根据银行存款凭条、各项费用单据,及时、正确无误地在epr做收付、转帐记录。

2、对客户销售单的二审要严格保管,必须款到及时审单,特殊情况需货品部、财务部负责人同意,总经理同意,手续齐全方可审单。

3、仓库送交的入库单、销售单、退货单、调拨单等,要按时、按规矩折扣审核并记帐不得延误。

4、根据销售单、退货单、调拨单等编制用友记帐凭证,及时提供、分析客户欠款情况并处理应收款项的疑难问题,有效控制应收帐款的坏帐损失,提高回款率。

5、月末erp与百胜软件的对帐工作必须按时完成,打印客户对帐单发送至客户,要求客户确认回传。

6、对客户应收、已收的各项保证金要严格管理,不得少收或不收,要主动、及时作好订金的转季、转款工作。

7、熟练操作服装软件,运用好财务软件并能熟练处理软件中的一般异常,提高会计电算化的业务能力。

财务结算岗位职责

1、负责4s店的日常销售管理工作,保证4s店正常的经营秩序。

2、负责每日展厅的展车5s管理。

3、指导店员做好客户接待工作,保证整个销售流程的顺畅进行。

4、协助销售交车、取款工作。

5、指导店员做好客户的售后服务工作,提升店面整体服务水平,提升客户服务满意度。

6、按厂家及公司要求对客户的各类销售、服务信息进行整理和统计,以备查案。

7、执行并完成厂家规定的各项宣传策划活动,根据市场及销售情况,适时制定月度、特定节日的促销活动,并对活动进行监控、跟踪和总结。

8、通过市场推广和客户挖掘,不断提升长安品牌的市场占有率。 对销售市场进行预测,与销售经理做好月度要货计划和任务分配指标。

9、做好竞品及市场调研,适时调整产品促销策略。

10、指导店员做好本店的接车、入库、调车等车辆管理工作,准确掌握所卖车辆库存状态。

11、对店员做好销售、售后服务、营销等各类知识的培训,不断提升店面的整体业务素质和个人素养。

12、确保展厅的销售任务、销售毛利以及附加产值的完成。

1、按照客户接待流程接待进入展厅的客户,营造良好的销售氛围。

2、确保完成自己月度销售目标、毛利目标和kpi指标。

3、如实填写和妥善保存客户信息(来电和来店),有效跟进及挖掘客户潜能。

4、准确及时填写所有销售文件。

5、确保展车在任何时候都一尘不染、光亮如新。

7、熟练掌握车辆的特点和性能:系列、配置、价格、车色、可选配件、装饰附件等。

8、熟悉了解竞争对手的产品知识,参加公司的各项培训活动。

9、确保待售车辆状态完好,且配置和合格证规定的一致,如发现有车辆破损或重大质量问题,需在两个工作日内及时解决。

10、为车主介绍质量担保和维修保养条款。

1、保持展厅的干净整洁,确保展厅内良好的销售环境。

2、根据每日交车情况,及时、准确填写交车单据,确保交车客户资料完整和交车信息的准确。

3、确保客户各项交车手续齐全,并协助交车客户打款、办理税票、合格证等后续车辆挂牌事宜所需的材料。

4、及时准确填写车辆入库、调车、销售信息,并定期报备于销售经理。

5、相关报表及销售信息的填写,确保客户资料、交车资料、及相关销售信息的完整、准确,对重要的客户资料、销售信息具有保管责任。

6、做好相关促销物料(dm单页、海报、价格牌、条幅、促销品等) 的统筹、发放及统计工作,并会同店长做好相关促销物料的需求要货计划、储备等工作。

7、记录来电客户信息,每日做来店/来电汇总表。

8、督促销售顾问人员登记“来店登记表”,负责试乘试驾和工作车辆的登记工作。

1、制定年度销售计划,报批落实全年任务的合理分解;

2、检查、监督和授权所有的交易和订单,以确保完成毛利目标;

4、为销售部和每一位销售顾问制定短期的销售和毛利目标;

5、监督、落实销售流程和销售管理的标准化;

6、每月制定销售分析报告。

7、制定销售顾问人员名额需求计划。

8、监督和衡量部门人员的工作效率,并定期进行绩效评估。

9、建立和维护员工培训,发展和激励的制度。

1、负责配件环境的卫生管理,确保仓库整洁有序,物品摆放规范,并执行好6s管理。

2、根据长安公司有关配件计划、订购的规定,开展配件的计划、订购工作,正确、及时填写和传递配件订货单。

3、做好配件日常管理工作,保证充足的、纯正的配件供应,非特殊情况下不得出现零配件断货情况。

4、做好紧缺零部件的沟通调拨工作,并及时通知需求客户。

5、做好配件的验收入库、整理和储存工作,对破损的零配件做好登记、返厂和补充订单工作,并对旧件进行登记、储存和及时处理。

6、根据公司售后服务站维修业务需求,保持合理的库存,减少库存积压,并将库存周转率控制在合理范围以内,加快资金周转。

7、做好售后服务站日常零配件的存、取工作,并按业务流程做好相关零配件的登记工作。

8、与索赔员做好索赔件的登记、储存等工作,并按厂家要求进行及时清退。

9、负责定期对零配件进行盘点,确保帐、卡、物一致。

10、负责每月向总经理提供月度销售报表、库存报表和配件需求计划及相关文件。

11、按厂家要求做好配件管理的相关报表工作。

12、负责协调与其它业务部的关系,并使配件工作流程不断优化、提高。

1、熟悉长安公司索赔业务的.具体工作流程。

2、负责协助维修人员,认真检查索赔车辆,做好车辆索赔的鉴定,保证索赔的准确性。

3、对索赔及非三包范围内的车辆,做好车辆维修信息登记、计价及结算,重点保证在三包范围内的索赔车辆及时录入信息系统,以备核查并与厂家进行索赔信息对账。

4、负责定期整理和妥善保存所有索赔信息和档案。

5、负责与配件主管按长安公司要求妥善保管索赔件并及时按要求进行回运。

6、负责在长安公司开展的质量返修和相关活动中,进行报表资料的传递与交流。

7、负责客观真实的开展索赔工作,不得弄虚作假,并及时向管理层汇报工作状况。

8、主动收集、反馈有关车辆维修质量、技术信息给总经理。

9、积极向客户宣导授权公司的索赔条例。

10、完成总经理交办的其他相关工作。

1、负责4s店日常售车业务的现款收缴工作。

2、根据启票业务订单,与厂家进行账务对账并进行相应车款的交纳、抵扣等。

3、负责与长安厂家相关费用支持的明细账务对账,对相关费用进行核对并及时通报总经理。

4、负责与长安厂家、材料配件厂商的零配件账务核对、结算等。

5、及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行管理,保证资金安全。

6、定期编写各类销售、采购等财务结算报表,并报备总经理审核。

7、严格执行财务管理备用金制度,当备用金不足时及时通报总经理。

8、负责按厂家要求及时上报dms销售信息,并对每日交车信息进行统计留存。

9、每日下班前与总经理进行售车账务核对,并进行每日账务清缴,

预结算部岗位职责

2。具备工程预、决算和工程管理的专业知识,能够有效控制项目成本;

3。精通cad、办公软件,精通算量;

4。工作细心踏实,具有较强的责任心、沟通协调能力及团队合作精神。

结算中心岗位职责

6、按规定收费标准,办理学生日常收费和其他零星收费业务;

7、及时缴销收费票据,收取款项及时入账;

8、加强内部管理,建立健全内部控制制度,确保收费资金安全;

9、处里交办的其他任务。

结算中心岗位职责

审核成本预留是否合理、准确,是否跟客户签订长期合同或单票协议,开票额是否符合合同或单票协议的价格条款。

2、在结算系统中做应收应付结算。

根据销售员开具的发票和核算单,再次检查应收应付是否合理、准确并及时在kfms和k35系统中做应收应付结算。

3、提醒销售员及时开票。

根据业务报表,提醒销售员及时开票。

结算中心岗位职责

(1)认真贯彻执行国家的有关财经法规、方针政策和学校的财务制度,严格遵守财经纪律。

(2)严格执行《xx学院后勤服务经费管理办法(试行)》,结合公司实际制定财务管理办法和实施细则。建立健全公司财务管理的各项规章制度,并负责贯彻实施。

(3)负责公司各类资金的会计核算,收集公司独立核算的财务资料和信息,利用各项财务资料进行综合分析,准确、可靠的财务会计数据,并对公司重大的经济事项提出意见和建议。

(4)负责编制和执行公司的财务年度预算、财务收支计划。根据公司工作特点,在调查研究的基础上结合年度工作重点,监督计划的执行。

(5)负责起草财务工作总结和请示报告,做好财务年度、季度、月度收支及利润的控制工作,发挥财务监督职能。

(6)严格对现金、支票、印鉴和各种票据的管理。确保资金安全。切实做好记账、算账、报账工作,做到报表齐全,内容真实,数字准确,帐表相符。积极做好各种统计、会计报表,接受上级主管部门的监督、检查。

(7)严格成本核算,做好经营性成本分析,定期向公司领导汇报财务工作情况及存在问题,提出加强财务管理的建议,当好家,理好财。

(8)负责财务会计档案的收集、整理和归档工作,按规定妥善保管会计凭证、账簿、报表和其他档案材料。

(9)负责协调公司与上级部门、审计、银行、工商、税务等部门的业务关系,督促和办理相关的事物。

(10)有计划地组织财务人员深入基层,了解实际情况,解决实际问题,讲究经济效益,树立为后勤各项工作服务包的观念。

(11)加强财务人员的业务培训,强化会计人员职业道德建设,不断提高会计人员业务素质,逐步实现财务工作的规范化、科学化、现代化和电算化。

(12)完成公司领导和上级领导交办的其他工作。

预结算部岗位职责

6、负责与成本合约部进行具体项目的信息对接。

1、专科及以上学历,工程造价、工程管理等相关专业;

2、5年及以上园林行业相关工作经验;

3、有实际项目管理经验;

4、较强的执行力意识和沟通能力,较高的职业道德和修养。