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计算机保密管理制度(优秀15篇)

作者:笔舞 计算机保密管理制度(优秀15篇)

通过规章制度,可以确保工作和生活的有序进行,并提高效率。接下来,我们为大家准备了一些相关规章制度的实施细则,欢迎查阅。

计算机保密管理制度

为加强计算机(包括笔记本电脑,以下同)及其网络的保密管理,确保计算机及其网络处理信息的安全,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《计算机信息系统国际联网保密管理规定》和国家保密局的有关文件精神,制定本规定。

一、建立涉密计算机登记备案制度。各部门应根据实际用途和所处理信息的密级,将计算机分为涉密计算机和非涉密计算机,对涉密计算机实行统一编号管理,明确专人负责,做到专机专用,并在计算机显示器的左上方贴上相应的密级标识。

二、涉密计算机必须与国际互联网或其他非涉密网络物理隔离。

三、涉密计算机要设置开机密码和屏幕保护密码,密码长度不少于十个字符。

四、加强涉密存储介质的保密管理,建立涉密存储介质的使用登记制度。凡储存了涉密信息的软盘、u盘、光盘、可移动硬盘等,应按所存储信息的密级,实行统一编号,明确专人负责,每年底交由校办公室集中保存于铁质文件柜中。

五、涉密计算机系统进行维修时,需告知校保密办,并保证所存储的涉密信息不被泄露。对涉密信息应采取涉密信息转存、删除、异地转存等安全保密措施。安全保密人员和涉密计算机系统维修人员必须同在维修现场,并对维修人员、维修对象、维修内容、维修前后状况进行监督并做详细记录。

六、凡需外送修理的涉密计算机等设备,必须经校保密办和本处室领导批准,并将涉密信息进行不可恢复性删除处理后方可实施。

七、涉密计算机的报废由校保密办专人负责,定点销毁。

八、处理涉密信息的数字复印机和多功能一体机的维修、外送修理和报废参照本规定之第五条、第六条和第七条执行。

九、加强对涉密计算机及其网络工作人员的保密培训,采取多种方式开展保密知识的教育,提高保密意识,定期组织检查。

十、任何人在互联网上发布信息必须做到“上网不涉密,涉密不上网”,严禁通过电子邮件和即时通讯工具软件传递涉密信息。

十一、安徽省委党校网站的信息发布和审核工作,要严格遵守国家有关安全保密规定和《中国共产党安徽省委党校网站信息发布管理暂行规定》。

十二、本规定由校办公室负责解释。

计算机管理制度

一、机房必须有专人管理,未经许可,外人不得擅自进入机房动用仪器、设备。

二、按配备标准和教学要求,及时申购仪器、设备及材料,保证教学正常进行。

三、仪器、设备、材料入库,要凭单据及时记帐,编号后分类存档,定期核档,做到帐物相符。

四、作好计算机和相关设备的维护工作,确保计算机和相关设备的完好无损。严格执行机房管理制度,不得在室内违规操作,若不听劝阻所造成的损失,必须由责任人全部赔偿。

五、根据教学安排,及时做好准备工作,使用完毕,做好使用记录和档案资料整理工作。

六、保持机房、仪器整洁有序,不准存放其他无关物品。不准在室内大声喧哗,不准随地丢弃废物纸屑,不准随地吐痰,严禁吸烟,不得任意调换座位。

七、做好安全防范,定期检查漏电保护器、灭火器等安全设备,下班前关闭水、电开关和门窗。

八、仪器设备使用完毕后,必须作好整理,并按要求存放,否则作违纪论处。

电脑操作注意事项。

一、注意开关机的顺序,一般开机顺序是先开显示器,后开主机;关机顺序则相反,先关主机,后关显示器。

二、不要频繁开关主机电源,开关之间至少要间隔2分钟以上,应尽量使用热启动键或复位键。

三、绝对不要在带电状态下打开机箱,插拨各种接口卡和连线,带电插拨是十分危险的,轻则造成短路,重则烧毁电脑。

四、关闭显示器后等5分钟,待热量散发后再盖上防尘罩。

五、在驱动器工作过程中(即指示灯亮时),不要插入或取出软盘。

六、关闭主机后应将软盘从驱动器中取出。

七、不要过于用力敲击键盘。

八、要防止液体或其它杂物(特别是金属碎片)落入键盘内。

九、电脑不用时应随手盖好防尘罩,防止灰尘进入。

十、酷热的天气和雷雨天尽量不要开机。

管理员操作规则。

一、增强从事现代远程教育工作事业心、责任感,不断钻研业务,提高服务水平。

二、负责接收、存储、播放来自卫星电视与互联网站、传统光盘的教学内容,按党员需求提供学习资料。

三、合理安排学习时间,维护学习纪律,保持良好的学习环境,提高学习质量。

四、及时组织学习讨论,认真做好记录,综合整理心得体会,交流反馈学习情况。

计算机保密管理制度

为加强鼓楼区委办公室计算机及其网络信息的`保密管理,确保国家秘密信息安全,根据上级有关计算机信息系统保密管理的规定,制定本制度。

一、设立计算机信息系统安全保密管理工作小组,指定计算机信息保密安全员负责本办计算机信息安全保密管理工作。

二、认真贯彻执行上级有关计算机信息系统安全保密管理规定,抓好有关规章制度建设,切实落实领导负责制,工作人员岗位责任制,信息定密审批制度,涉密信息载体和机房管理制度等,确保国家秘密安全。

三、凡被确认为涉密计算机或涉密网络,应加贴“涉密标识”或标明“涉密标记”,严格按保密工作要求管理;凡与政务内网联接的计算机和处理单位内部工作事务的计算机也应按涉密计算机加强管理,严防国家秘密(含内部工作秘密)信息泄漏。

四、处理国家秘密信息或内部工作秘密信息的计算机绝不能上国际互联网,如确需上国际互联网的计算机,必须安装经国家保密部门批准认定的物理隔离卡;做到内外网分开使用,有上国际互联网的计算机不能处理国家秘密或内部工作秘密信息。

五、认真落实“谁上网,谁负责”和“上网信息单位领导审批制度”的规定,凡向政务外网、互联网提供或发布信息,其内容不得涉及国家秘密,且应事先经单位主管领导审查批准。

六、加强对涉密计算机信息系统使用过程中的保密管理。对存储、处理、传递、输出的涉密信息,要有相应密级标识,密级标识不能与正文分离;存储国家秘密信息的计算机媒体,应按所存储信息的最高密级标明密级,并按照密级的要求进行管理,存储在计算机信息系统内的国家秘密信息,应采取密码加密办法保护;存储过国家秘密信息的计算机媒体,不能降低密级使用,不再使用的媒体应及时销毁;存储过国家秘密信息的计算机的维修,应保证所存储的国家秘密信息不被泄漏;涉密计算机打印输出的涉密文件,应当按相应密级文件进行管理。

七、严禁涉密计算机及其网络与互联网连接;严禁将存有秘密信息的移动存储介质在互联网(政务外网)上使用;严禁上网计算机处理涉密信息和内部文件资料;严禁非涉密移动存储介质在涉密计算机及其网络上使用,严禁将原涉密计算机变更用途作为可上国际互联网的计算机使用,确保涉密与非涉密计算机、移动存储介质严格分开使用。

八、加强对涉密计算机的安全管理。涉密计算机管理应明确责任人,责任人应认真做好计算机的日常维护保养、定期检测杀毒、及时故障排除,出现问题及时报告和保存单机资料、备份文件以及整理硬盘等项工作,确保机器正常使用;对重要涉密信息处理场所应有相应的管理制度,未经批准,无关人员不得擅自入内;对涉密计算机信息要进行定期的保密技术检查,及时消除各种泄密隐患,确保计算机信息安全保密。

九、认真做好计算机及其网络情况统计上报工作。每年元月30日前将上一年度的计算机变动情况汇总报送区国家保密局。

计算机保密管理制度

按照市保密局《关于对20xx年度保密工作进行检查的通知》的要求,为了进一步推动全市保密工作的深入开展,确保各项保密法规落到实处,使保密工作更好地为改革开放和经济建设服务。从切实增强政治意识、大局意识、责任意识,以高度负责的精神,报经单位领导同意后,市环保局成立了检查组认真组织了自查,对发现的问题及时进行了整改,确保不发生问题。下面就自查情况报告如下。

一、提高认识,强化责任。

我局充分认识加强计算机及其网络安全保密管理的重要性和紧迫性,实行统一组织,统一内容、统一工具、统一标准,做到组织规范、内容规范、程序规范、步骤规范、整改规范、查处规范、总结规范。检查的重点是单位党政领导干部和保密要害部门、部位的计算机移动储存介质和办公网络,确保被检科室“四个不漏”。

从20xx年起,按照市保密局等单位要求,结合本单位计算机网络的实际情况,我局陆续建立了《枣庄市环保信息网络管理规定》、《信息发布审核、登记制度》、《网络安全人员岗位工作职责制度》、《局域网管理制度》等一系列管理规章制度。建立网络管理安全责任制,签订了安全责任书。在工作中认真落实这些制度,确保涉密计算机专用,与公共信息网络相联的计算机不处理涉密信息;在网站发布的信息经过严格审查后才能发布,并明确了保密责任人。根据保密要求,我局网络属于不涉密网络。网络通过网通公司宽带接入互联网。涉密计算机与网络实行物理隔离,涉密计算机未安装无线网卡,设置专人管理。网站、邮件服务等服务器通过安全部门认证的防火墙与互联网相联,服务器安装杀毒软件和软件防火墙,按要求定时备份。对各科室加强磁盘等介质的管理,对涉密的存储介质实行专人管理,不在涉密计算机与连接互联网的计算机之间交叉使用存储介质。

二、保密自查工作的组织实施。

按照中央和省两级关于保密检查的工作部署和要求,我局成立了配备专门工具、熟悉保密法规的检查队伍。检查组由单位保密办的刘建清主任牵头,组织了办公室、档案室和环境监控中心的相关6名技术人员参加,对本单位计算机和网络进行了保密自查,重点是单位领导及其秘书、档案室要害部门的计算机、移动储存介质和办公网络的使用情况,同时检查涉密载体清理和相关制度建设情况。

我们对单位所属科室逐一进行了检查,按照检查范围和检查的内容标准要求,使用统一的检查工具,采取有效的技术方法(如数据恢复、痕迹恢复、介质对比等)进行检查。对重点人员和重点部门部位,在做到“四个不漏”的同时,做到坚持原则,不漏环节,不走过场,不留情面,确保检查质量。根据枣庄市党政机关保密检查情况登记表的检查内容并严格遵守保密记录,对涉密计算机移动储存介质和非涉密计算机移动储存介质做了认真相视的记录。重点查处:一是涉密计算机违规连接互联网;二是计算机被植入特种“木马”,且机内存有涉密文件或内部敏感信息;三是连接互联网的计算机储存处理涉密文件或内部敏感信息。一旦发现立即对计算机进行封存处理,对封存的计算机贴好标签,移交技术核查组处理。

三、保密检查工作的整改处理。

检查组对照检查标准,我局整体达到这次保密检查标准的要求,没有。

发现存在泄密和违规的问题。为了使我局的保密工作取得更大的进步,我们还组织涉密工作人员不断加强保密法律法规、网络安全法规的学习,提高警惕,加强防范意识;认真掌握学习计算机及网络安全知识,做到正确使用计算机及其相关设备。以此来确保这次保密检查工作取得实际成效。

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计算机管理制度

本标准规定了公司计算机及系统管理的内容及要求。

本标准是强制性文件,适用于公司对计算机及其系统的管理。

实施、执行和监督。

2.1公司财务部负责实施本标准。

2.2公司各相关部门具体执行本标准。

2.3公司总经理室负责监督标准的实施和执行情况。责任对象。

4.1.1开发商负责开发项目的硬件配置。

4.1.1.1项目开发商根据本公司需求,提出计算机硬件配置计划。

4.1.1.2电脑课对配置计划进行审核,并通过与开发商的协调,修改与完善配置计划。审核内容包括:配置计划中的设备是否能适应系统需求所要求的性能、容量、质量、数量和可扩性,设备的价格是否合理。

4.1.1.3配置计划报送财务部、总务部和总经理室审批。

财务部、总务部和总经理室审核过程中对配置计划提出具体意见的,电脑课应继续与开发商进行洽谈,直至最后达成一致。

4.1.1.4配置计划经审批同意后,由电脑课协助开发商做好硬件购置工作。

4.1.2电脑课自行开发项目的硬件配置。

4.1.2.1电脑课根据项目需求提出相应的计算机硬件配置计划。

4.1.2.2电脑课将配置计划报送财务部、总务部和总经理室审批。财务部、总务部和总经理室在审核过程中对配置计划提出具体意见的,电脑课应与系统应用部门进行协调,调整需求。

4.1.2.3配置计划经审批同意后,由电脑课协助公司总务部做好购置工作。

4.1.3因业务发展需要添置、置换、扩容硬件设备。

4.1.3.1需求部门提出添置、置换或扩容硬件设备的申请。

4.1.3.2电脑课对申请购置理由和需购置的硬件型号、规格、性能、容量、价格以及新设备与其工作扩展的适应性进行审核,并视实际需要,与申请部门协调,调整需求。

4.1.3.3电脑课将购置申请报送财务部、总务部和总经理室审批。

4.1.3.4购置申请经审批同意后,由电脑课协助总务部做好购置工作。

4.1.4购置硬件设备的备品、备件。

电脑课根据各部门计算机使用情况,提前3-6个月将某些非一时采购即可得的计算机配件的名称、型号、规格、数量、单价等通知使用部门,由使用部门及时提出申请,报送财务部、总务部和总经理室审核批准后,提前购买备用。

4.2.1验收:硬件设备购进后,由电脑课统一根据随机附带的设备清单逐一清点各类设备,开箱验收合格后,将需要归档的随机资料交公司档案管理人员存档。

4.2.2分配:电脑课根据总经理室确定的硬件配置计划,具体负责设备的安装、调配。未经财务部经理批准,任何部门和个人均不得随意搬迁、拆卸和装接计算机硬件设备。

4.2.3保管:硬件设备实行“谁使用谁保管”原则,未落实使用者的计算机硬件设备由电脑课负责保管。

4.2.4使用:硬件设备一般应安放在固定点,不得随意移动,不得用作他用,不得随意接插外部设备,操作人员在使用过程中应严格执行操作规范。

4.3硬件设备的保养与检修。

4.3.1技术保养。

4.3.1.1技术保养是指对设备内部各部件的清洁、接插件的接触性能、开关、按钮的活动性能和接触性能以及活动部件的活动性能等进行保养。

4.3.1.2在保修期内的设备技术保养由设备供应商负责,电脑课协助做好相关工作;超过保养期的设备技术保养由电脑课负责。

4.3.1.3服务器保养周期为每年一次。保养范围为系统主服务器、pos控制器、网管控制器、增值网服务器、财务服务器、电子消费卡前置器等。保养内容主要是对机箱内部各部件进行除尘。保养工作一般在商场营业结束且所有计算机设备关闭后进行,同时必须二人以上才能进行。在保养前应做好系统的所有备份工作,保养后做好保养记录,并跟踪监测设备运行情况。

4.3.1.4计算机定期保养为每年一次。保养内容主要包括电源(含散热风扇)、母板、pos控制板、网卡设备驱动卡、软驱、打印机(需拆卸清洗、加油和调整间隙)、机箱和键盘等。保养前应通知各使用部门做好本部门计算机硬盘数据备份工作,保养后应做好保养记录,并督促使用部门做好运行情况的监测工作。

4.3.1.5pos机保养为每年进行一次全面保养,包括电源(含散热风扇)、母板、pos控制板、网卡、设备驱动卡、软驱、打印机、机箱和键盘等。保养前应通知收银课做好准备,保养后应做好保养记录,并督促收银课做好运行情况的监测工作。

4.3.1.6打印机保养为每年一次。保养内容主要包括电源、机架、传动部件等。保养前应通知各使用部门做好准备,保养后应做好保养记录,并督促使用部门做好运行情况的监测工作。

4.3.2外表保养。

计算机硬件设备的使用者负责所使用设备的外表保养工作,避免设备外表积留灰尘和脏物,避免强光、高温和含酸碱等腐蚀物的接触。

4.3.3故障检修。

4.3.3.1故障检查:计算机硬件设备在运行中发生故障时,使用人员应立即通知电脑课工作人员到场检查,确定故障原因。遇疑难问题无法确定故障原因的,在设备保修期内,及时通知设备供应商检查;超过设备保修期的,由电脑课检查,通知司总务部送专业维修单位检查。

4.3.3.2故障维修:

a)硬件设备保修期内的故障,由供应商负责维修;

c)电脑课无法修复设备故障的,应报总务部经理同意后,由电脑课协助总务部与专业维修单位联系维修。维修结束后,电脑课应做好修复设备的测试和验收工作。

4.3.4报废规定。

4.3.4.1报废条件:

a)设备使用年限在5年以上,因故障不能正常运行,且无法修复的;

c)设备老化或因某种原因造成设备损坏,修理费用昂贵,明显得不偿失的;

d)因计算机应用系统更新,原有计算机硬件设备的内部配置、性能、速度、容量等标准过低,不能在新应用系统中运行,同时设备使用时间已超过5年的。

4.3.4.2公司硬件设备报废,应先由电脑课确认,经财务部经理、总务部经理审核后,报分管经理审批后,方可由原使用部门到总务部办理报废手续。

5.1委托开发商开发的公司应用系统软件。

5.1.1由开发商委派技术人员到公司对所需开发的应用系统进行广泛细致的调研,在电脑课的协助下,提出全面完整的可行性研究报告,报送财务部经理和公司分管副总经理审阅,组织专家论证。

5.1.2可行性研究报告经认可后,由开发商制定详细的项目开发计划,提出完整的用户需求分析报告和概要设计报告,编制软件需求说明书、数据要求说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书等。电脑课应为开发商提供应用系统开发所需的计算机硬件设备和软件系统运行环境和必要的数据,帮助开发商联系应用系统涉及部门的业务人员解释业务流程,并对开发商编制的计划、说明等组织各相关部门业务人员和部门负责人、财务部经理和公司分管副总经理逐级审阅、讨论。

5.1.3项目开发过程中,电脑课应定期向开发商询问软件的编写进度和文档编制情况,及时向财务部经理汇报。

5.1.4系统软件编制完成后,电脑课负责协助开发商进行系统的测试分析,并及时向财务部经理汇报测试结果,同时督促开发商提供详细的源程序、用户手册、操作手册、测试计划、测试分析报告、项目开发总结报告、系统培训计划等文档资料。

5.1.5系统试运行前,应由开发商负责对公司各级系统操作、维护人员进行培训。

5.1.6系统的试运行期一般定为三个月,期间,开发商应派技术人员现场跟踪运行情况,随时解决各类问题。电脑课在协助开发商做好试运行的技术测试工作的同时,应及时向财务部经理和公司分管副总经理汇报试运行情况。

5.1.7系统正式交付使用后,电脑课应督促开发商及时提供按国家标准gb8567-88《计算机软件产品开发文件编制指南》的规范要求编制的所有系统文档资料,并督促开发商向公司无偿提供至少一年期的系统维护保养和故障处理等技术支持。

5.1.8系统正式运行后,日常维护工作由电脑课负责。

5.2直接购买已形成产品的软件。

5.2.1公司职能部门根据工作需要,提出购买具有独立功能的管理软件。使用部门与电脑课一起对市场上相关的成熟软件产品进行详细调研,选择合适的软件作为候选产品。

5.2.2确定候选软件产品后,电脑课应与专业软件供应商联系,由供应商为公司计算机技术人员和相关部门的业务人员举行候选软件各项应用功能的演示,详细论证该软件的适用性。

5.2.3经过演示与论证,电脑课与使用部门在购买意向上达成一致后,应共同向财务部、总务部和总经理室提出购买申请。

5.2.4购买申请经审批同意后,由电脑课负责具体购买事宜,并督促供应商做好对公司使用部门的操作和维护人员的培训工作以及软件产品的售后服务工作。

5.3上级机关下发的各类具有独立功能的软件。

5.3.1公司各部门接上级机关下发的软件后,应及时通知电脑课,由电脑课对软件进行病毒检测等常规检查后,再行安装。

5.3.2此类软件的日常使用维护由参加该软件使用培训的人员负责。

5.4公司自行开发的管理软件。

5.4.1公司电脑课根据总经理室的安排,应在技术能力范围内为公司各部门开发具有独立功能的办公自动化软件,并做好软件操作员的培训工作。

5.4.2自行开发的管理软件的日常使用维护由相关部门的操作人员和电脑课共同负责。

6.1系统开发。

6.1.1电脑课按合同约定,就公司经营管理需要向系统开发商提出系统开发、升级等需求,并督促开发商及时进行开发设计程序。

6.1.2电脑课与公司各部门和各级管理人员定期或不定期进行沟通,了解系统运行中存在的问题和需改进的缺陷,经筛选、整理后向开发商提出修正意见,并督促其修正。

6.1.3系统开发完成后的软程序由电脑课负责保管,并对其保密性和使用安全负责。

6.2系统使用。

6.2.1公司计算机信息系统采用权限密码方式进行管理,公司人员在进入计算机管理系统时,应使用自己的权限密码。

6.2.2无使用权限或非本公司人员不得使用他人的权限密码进入公司计算机管理系统。

6.2.3使用人在完成操作后,应将所有界面及时返回初始状态。

6.3密码管理。

6.3.1申请。

6.3.1.1由拟操作本系统的人员填制《行政办公报批表》(以下简称《报批表》),详细写明操作员姓名、工号、职务、使用理由、拟操作范围等事项,经部门经理同意后报总经理办公室审批。

6.3.1.2总经理办公室主任对《报批表》进行审批,签字确认后,交财务部电脑课。

6.3.1.3电脑课系统管理员根据《报批表》上的批示,为申请人设置操作员编码及操作员密码及操作范围,并将之填写在《报批表》上,交至总经理办公室。

6.3.2修改。

6.3.2.1使用人员应定期对自己所使用的密码进行修改,防止他人越权使用密码操作。

6.3.2.2使用人因岗位变动,需要对密码权限进行重新界定的,使用人按照本标准6.3.1条款规定进行申报,经总经理办公室批准后,由电脑课系统管理员对其权限进行调整。

6.3.3找回。

使用人如对密码遗忘或在修改过程中操作失误造成密码遗失,应及时向电脑课提出申请,由系统管理员负责找回密码或重新设置密码。

6.3.4取消。

密码使用人离开本公司或岗位调动后不再需要使用计算机管理信息系统的,应向总经理办公室提出注销使用人编码与密码,经总经理办公室批准后,由电脑课系统管理员予以注销。

6.3.5权限。

6.3.5.1公司对各级人员设置权限:

a)总经理:可查询系统中所有信息,并获取相应报表;

b)副总经理:可查询系统中分管部门所有信息及公司级有关信息,并获取相应报表;

c)部门经理:可查询本部门所有信息及公司指定的有关信息;

d)课长:可查询本课的所有信息及公司或部门指定的有关信息;

e)领班:可查询本区域或本岗位相应的信息及公司或部门指定的有关信息;

f)部门专职人员:可对本岗位有关的信息进行输入、查询、打印和资料管理;

g)公司系统管理员:可对本岗位从事的信息工作进行维护和管理。

6.3.5.2具体权限参照附录a《计算机系统权限一览表》(标准的附录)。

6.4系统管理。

6.4.1电脑课定期对计算机管理信息系统进行维护和保养,并对系统安全运作承担相应责任。

6.4.2若需修改或调整系统信息,应由系统管理员填写《行政办公报批表》,经部门课长、经理同意后报总经理室审核批准后,电脑课方可对指定信息进行修改和调整,在调整前还应做好原信息备份工作。

6.4.3电脑课系统管理员对密码使用人的操作、修改、密码设置进行定期或不定期检查,发现问题及时予以纠正或制止。

6.5系统安全管理。

6.5.1.1公司计算机使用的系统软件和应用软件应由电脑课统一安装,严禁私自安装未经确认的外单位应用软件和盗版软件。

6.5.1.2各相关部门若需使用上级机关发放的应用软件,应通知电脑课进行病毒检测,确认无误后由电脑课负责安装。

6.5.1.3公司计算机上不可使用来历不明和未经消毒处理的软盘,以防止病毒带入系统。对于确定没有病毒的软盘,应将写保护口关闭,防止病毒侵入。

6.5.1.4对系统软件的软盘及因业务需要与有关单位交换的软盘,应经病毒检测后方可使用。

6.5.1.5在公司内上公众网计算机,在上网前应与公司内部网络断开,上网后若有下载文件要使用,应先对下载文件进行病毒检查,并且上网的计算机要经常进行全面的病毒检查。

6.5.1.6电脑课负责定期检查各部门使用的计算机、pos机、软盘是否沾染病毒,一旦发现病毒,应立即隔离有关设备和磁盘,防止进一步传染,并在做好重要数据和文件备份的前提下,及时采取消毒措施。遇上比较复杂或疑难的病毒,可报请财务部经理同意后,外聘专家进行消毒处理。

6.5.2.1系统软件应由公司电脑课根据软件设计人员对系统的设计要求进行安装,任何人不得随意修改系统软件数据的设置。因工作需要必须改动时,经电脑课确认所需进行的修改对系统的正常运行没有影响,报财务部经理和公司分管副总经理批准后,由电脑课进行修改。

6.5.2.2系统操作人员只能在各自权限内,在软件设计人员给出的应用软件界面下进行操作,不得跳过界面直接进行数据库操作。电脑课技术人员在遇到应用界面上无法完成的工作时,应先征得软件设计人员同意,方可进行数据库操作。

6.5.2.3电脑课值班人员应定期(每周一和周五)完成公司计算机系统数据全备份,其余时间应随时做好重要数据的备份。备份文件在主服务器外接硬盘和机房计算机上各留一份。每月系统月结成功后,应完成相应数据库的月数据备份,并定期复制到磁带、磁盘上。

7.1.1公司计算机机房由电脑课负责管理,每天应按时开关机房内各类系统服务器。

7.1.2服务器的开机和关机应严格按照有关程序规定进行,不可擅自拨动机房内各种设备上的任何开关。各种服务器的开关机时间和运行情况应每天如实记录在机房《值班日记》上。

7.1.3计算机系统当天工作全部运行完成后,由电脑课值班人员负责关闭机房内所有设备,并切断总电源。离开机房前,应对机房进行安全检查。

7.1.4机房内服务器发生故障和异常情况时,电脑课应迅速采取应急措施,并及时通知硬件设备供应商和软件开发商,在故障未查明前,不得随意启动服务器。

7.1.5机房内设备无作业要求时,应回复到初始状态,以防止他人非法操作。

7.2.1公司计算机系统的随机软件、操作系统、应用软件及随机文档资料除交由档案室存档的部分外,其余由电脑课负责留存,所有随机系统软件(包括文档资料)不允许带出机房。

7.2.2各类应用软件产品注意保密(包括源程序和目标程序),未经总经理办公室主任同意和分管副总经理批准,不得转让、转借和向外提供信息和软件产品资料。

7.2.3机房服务器上使用的各类磁带,统一到总务部领取。磁带主要用于备份操作系统、应用程序和数据文件,未经总经理办公室主任和分管副总经理批准,该类磁带不可带离公司。

7.2.4机房使用的各类软盘,统一到总务部领取。机房内不得使用未经公司总务部编号登记的软盘,如发现非法软盘,应查明来源,并追究有关责任人的责任。

7.2.5未经电脑课课长同意,公司其他员工不可擅自将软盘带入机房使用。若经同意使用的软盘应先经病毒检查后方可使用。

7.2.6公司计算机参考书籍资料由电脑课专人负责登记、保管,因工作需要使用有关资料,应办理借阅手续。为防止资料遗失,原版进口设备文档资料只能在公司内阅读,应当天归还,严禁带出公司范围。

8.1.1各部门的计算机、打印机,有本部门专人负责管理,对出现的问题,应查明原因、分清责任,并按照公司有关规定处理。

8.1.2计算机、打印机周围不得放置易燃、易爆、易碎、易污染和强磁物品,茶水应与设备保持一定的距离。不得在设备上压放重物,以免损坏机器。

8.1.3设备要保持清洁,使用人员定期做好清洁工作,电脑课负责整机每年保养一次。

8.1.4搬迁、拆卸和装接各种设备,应经财务部经理批准,由电脑课负责实施。

8.1.5严禁带电插、拔设备电源线、信号线。

8.1.6设备发生故障和异常时,使用人应立即与电脑课联系,电脑课应立即查明或解决故障,并告知使用人应采取的措施。

8.1.7设备损坏由电脑课负责维修,费用按规定列支,如属人为损坏的,修理费由责任人承担。

8.1.8每天下班前,应关闭本部门内设备。

8.2设备操作要求。

8.2.1各部门计算机、打印机操作人员应经电脑课培训,严禁未经培训人员和非本部门人员上机操作(特殊情况须经部门经理同意)。

8.2.2计算机的日常操作规程和权限详见“用户使用手册”和本标准第6条款执行。

8.2.3严禁盗用他人密码进行系统操作,使用人离开电脑时,应退出公司电脑系统操作界面,防止他人进行操作。

8.2.4严禁在计算机上进行游戏活动和做与本岗位无关的事情。

8.2.5激光网络打印机由电脑课负责保管,除财务部专用外,其它部门使用应经财务部经理同意,常规打印内容有销售报表、结帐报表、盘点报表及其它重要文件等。

8.2.6各部门在使用打印机前应正确调整“纸厚调整杆”位置。若人为操作不当,造成损坏的,责任人承担相关修理费。

8.2.7商品课在打印牌价前先检查牌价是否光洁,若发现牌价表面粗糙、内有杂质或不平整,不得将其送入打印机,以免损坏打印头。

8.2.8计算机上运行的公司软件由电脑课统一负责安装管理,各部门需使用有关应用软件,应经部门经理同意和财务部经理批准,电脑课及时予以安装。严禁私自安装外单位应用软件和有病毒的软件。

9.1有下列情形之一的,对责任人作三等违纪处理:

a)将密码借给他人使用和进入计算机信息系统操作的;

b)对非本公司人员使用密码进入计算机系统操作不及时加以制止的;

c)操作完毕后,不将屏幕返回初始状态的;

d)未经培训就擅自上机操作的;

e)未经批准,使用激光网络打印机的;

f)不按正常程序启动、关闭计算机的;

g)下班后不关闭本部门设备的;

h)未经该部门经理同意,而擅自启用该部门计算机的;

i)机器发生故障,未查明原因,而随意启动,造成设备损坏的;

j)带电插、拔设备、电源线、信号线,导致设备损坏的;

k)有其他上述同等性质违纪的。

9.2有下列情形之一的,对责任人作二等违纪处理:

a)未经总经理办公室批准,擅自改动系统信息、设置或取消操作密码、修改使用权限的;

b)在使用密码权限进行操作过程中未按规定程序进行操作,引起系统功能紊乱的;

c)未经财务部经理许可随意拆装计算机设备的;

d)擅自安装软件的;

e)在计算机上进行游戏活动或进行与岗位无关事情的;

f)盗用他人密码进入公司电脑系统操作的;

g)有其他上述同等性质违纪的。

9.3有下列情形之一的,对责任人作一等违纪处理:a)擅自修改公司系统软件,造成系统混乱、瘫痪的;b)擅自安装外单位应用软件和有病毒软件的;c)有其他上述同等性质违纪的。

9.4责任人发生上述违纪行为导致公司利益损失的,应予赔偿。

附则。

10.1本标准由财务部起草并负责解释。

10.2本标准自公布之日起生效。

10.3本标准为第1版。

10.4本标准有附录a(标准的附录)。

计算机管理制度

为引进信息化计算机工具,推动信息化管理,使公司管理规范化、程序化、迅速快捷,特制定本制度。

公司所有的计算机由信息部统一进行管理。

集团公司按集中与分散相结合原则,设立中心机房,各部门配备计算机系统。

计算机系统本着一次总体规划、分步建设方式实施。

计算机系统建设应综合考虑成本、费用、效率、效果、先进性、适用性,选择最优技术经济方案。

公司计算机系统由信息中心统一采购。

按照计算机系统规划和工作需要,公司各部门或有关部门提出购置计算机系统的申请,公司列入固定资产投资计划,经企业领导批准方可采购。

计算机系统选取型须基于广泛的市场调研,在掌握各类计算机性能、价格之后选择合格的机型。

涉及重大计算机设备的选购,须邀请专业公司招标或咨询,确保计算机的功能升级,以及维修服务的承诺。

计算机采购过程中,做好硬件的验机工作和软件测试工作,确保计算机系统的可行性。

四.电脑使用和管理。

1)、公司落实计算机管理责任部门和责任人,负责电脑管理的各种工作。

2)、各部门的计算机实行定人、定机、定责管理。使用者必须妥善保管和维护好办公设备,并做好计算机内信息、资料的保密工作,设备丢失和人为损坏及计算机内文件资料泄露,使用者承担全部责任。

3)、未经许可,任何人不得随便支用电脑设备。

4)、未经许可,任何人不得更换电脑硬件和软件,拒绝使用来历不明的软件和光盘。

5)、严格按规定程序开启和关闭的电脑系统。

a.开机流程:

接通电源;

打开显示器、打印机等外设;

开通电脑主机;

按显示菜单提示,键入规定口令或密码;

在权限内内对工作任务操作。

b.关机流程:

退出应用程序、各个子目录;

关断主机;

关闭显示器、打印机;

关断电源。

6)、因工作岗位变更或办公室需要搬迁,原则上坚持“机随人走”。

五.公司鼓励员工使用计算机。在不影响业务情况下,员工应学习能熟练地进行电脑操作。

六.对公司中心机房、使用网络、工作站等高级计算机设备,则需经信息中心主管批准上机操作,并登记使用情况。

七.公司禁止使用、传播、编制、复制电脑游戏,严禁上班时间玩电脑游戏。

八.公司鼓励员工开发计算机资源,提高公司决策和管理水平。

公司确立专职负责计算机系统的维护。

计算机发生故障时,使用者作简易处理仍不能排除的,应立即报告信息中心主管。

计算机维修维护过程中,首先确保对公司信息进行拷贝,并不遗失。

计算机软硬件更换需经主管同意,如涉及金额较大的维修,应报公司领导批准。

ups只作停电保护之用,在无市电情况下,迅速作存盘紧急操作;严禁将ups作正常电源使用。

对重大计算机软件、硬功夫件损失事故,公司列入专案调查处理。

外请人员对计算机进行维修时,信息中心应有人自始至终地陪同。

凡因个人使用不当所造成的计算机维护费用和损失,酌情由使用者赔偿。

1.机房安全规定:

机房(工作台)不得携入易燃、易爆物品;

机房内严禁吸烟;

机台不准吃饭、吃零食或进行其他有害、污损电脑的行为;

机房严禁乱拉接电源,以防造成短路或失火;

安装坚固门锁系统,防止电脑失窃。

2.机房净化规定:

机房内不得有卫生死角、可见灰尘;

调节适合计算机的温度、湿度、负离子浓度,定时换风;

门窗密封,防止外来粉尘污染;

机房内不准带入无关物品,不准睡觉休息;

机房用品定期清洁。

3.机房参观管理的规定:

经公司批准,外来人员才予安排参观。

外来人员参观机房,须有公司指定人员陪同。

计算机处理秘密事务时,不得接待参观人员或靠近观看。

操作人员按公司陪同人员要求可以在计算机演示、咨询;对参观人员不合理要求,陪同人员应婉拒,外来人员不得擅自操作。

经同意,参观人员可以实地操作计算机,但须有公司人员的认可,不得调阅公司机密文件。

参观人员不得拥挤、喧哗,应听从陪同人员安排。

参观结束后,操作人员应整理如常。

依据公司保密管理办法,公司计算机管理应建立相应的保密制度,计算机保密方法有:

不同密级文件存放于不同计算机中;

设置进入计算机文件的密码或口令;

设置进入入计算机文件的权限表;

1).为保密需要,定期或不定期地更换不同保密方法或密码口令。

2).经特殊申报批准,才能查询、打印有关电脑保密资料。

3).计算机操作人员对保密信息严加看管,不得遗失、私自传播。

员工严禁利用计算机对外泄露公司机密、工作方向和客户情况。严禁以各种计算机黑客程序、偷窥别人密码或其他手段破解公司文档、网络专线、服务器登陆密码、未授权网页等。如有违反,公司将严肃处理直至追究法律责任。

十二.电脑病毒的防治。

公司购买使用公安部颁布批准的计算机杀毒产品。

未经许可证,任何人不得携入软件使用,防止病毒传染。

凡需引入使用的软件,均须首先防止病毒传染。

计算机出现病毒,操作人员不能杀除的,须及时报信息中心主管处理。

在各种杀毒办法无效后,须重新对计算机格式化,装入正规渠道获得的无毒系统软件。

建立双备份制度,对重要资料除在电脑贮存外,还应拷贝到u盘上,以防遭病毒破坏而遗失。

及时关注计算机界病毒防治情况和提示,根据要求调节电脑参数,避免电脑病毒侵袭。

u盘由个人保管,个人不得随便拷贝公司文件带离公司。

公司建u盘盘使用档案,注明软件名称、部门、使用人员等信息。

外来u盘需经计算机主管检查后方可使用,必要时留存保管处。

公司统一添置u盘,员工不得随意外购u盘。

十四.软件开发。

公司根据需要可以开发各种单项或综合性信息系统,可由信息中心负责统筹或协助。

软件开发需要公司高层领导的参与协调,在公司领导下确立开发总体方案、实施步骤、时间进度、费用预算、人员安排等事项。

软件开发一般分为系统调研、可行性分析、功能定义、框架设计、程序编制、调试、试用、反馈、完善验收等几个阶段。

公司整体信息系统框呆分为战略决策、战术决策、日常事务管理3个层次。

公司根据自身特点和业务需要,可以开发整体信息系统的子系统。

在目前软件市场存在诸多企业管理、生产制造软件的情况下,对软件市场进行调研分析后,决定软件是自我研制带是外购;并保证子系统间的接口衔接,集成为一体化软件。

软件开发根据需要可逐步开发、研制,逐步建立。

公司如有必要,可开发其他软件项目,经过技术经济论证,并报领导审核批准,可立项进行。

十五、报废管理。

a、成立计算机设备报废鉴定审核组,由信息中心、财会部门的有关领导和技术人员组成,负责计算机设备的报废管理工作。

b、计算机设备的报废,应严格按照规定的权限及申请、鉴定、审批的程序进行。c、有下列情形之一的计算机设备可提出报废申请:

(一)折旧期已过,帐面已提足折旧费的计算机设备,其主要部件损坏或一次性修复费用超过目前市场同类同档次计算机设备价格的30%。

(二)因过频使用、自然磨损,造成计算机设备、部件同步老化,发生硬件故障频繁,无法继续使用。

(四)因技术进步,原有设备明显落后,功能过低,不能满足业务需求,不宜或无法使用。

d、计算机设备报废要由信息中心提出报废申请,逐台逐件填写计算机设备报废申请表。

e、计算机设备报废鉴定审核组对提交的报废申请要及时进行技术鉴定和审核,具体要求如下:

(一)对申请报废的计算机设备的有关帐与实物进行逐台逐件核实,做到帐、物相符。

(二)对申请报废的计算机设备进行运行测试和故障损坏情况分析,确认可否进行修复、改装,估算修复或改装费用。

(三)对折旧期未满、因人为事故造成严重损坏,或功能过低、技术落后的计算机设备要做认真分析,慎重处理。

(四)按照有关规定,合理确定报废计算机设备的残值。

(五)对存有程序、数据或资料的计算机设备的存储介质进行清除,防止失密。

(六)填制计算机设备报废鉴定审批表。

f、经批准报废的计算机设备,由设备所有权的信息中心和财会部门根据计算机报废鉴定审批表登记实物,清理帐注销帐面价值。

g、对已办理报废手续的计算机设备,由设备所有权的信心中心按照审批确定的残值和处理意见,提出处理方案,报主管行长批准后进行处理。

h、对涉密的报废设备,按有关保密要求妥善处理。

各部门的打印机由部门领导指定专人负责,禁止其他人员随便使用,打印机出现故障由信息中心主管统一维护,打印纸从办公室领取,办公室负责登记。

打印机等设备下班后必须切断电源。

禁止员工私自使用打印机,打印与公司无关的私人文件。

附则。

本制度由信息中心解释、补充,经行政总经理批准颁行。

计算机管理制度

1.0计算机房应保持清洁卫生,经常打扫,做到无杂物、无灰尘,对设备和附件工具以及软盘等物资做好防潮、防变质等工作。

2.0计算机中所有软件均属公司所有,任何人不得擅自窃取、复制、转让或出售,工作人员应自觉遵守公司保密规定,严防泄密事故发生。

3.0计算机房不得接待任何客人,非工作室工作人员未经领导许可不行擅自进入,更不允许动用设备。

4.0不得使用非计算机指定的软盘,也不得在其它机上使用本计算机指定的备份软盘,以防止计算机病毒的侵入。

5.0出现计算机故障时,如果专业经验不足,不得强行处理。应联系销售或生产商的系统工程师,以防止故障的扩大,避免更大损失。

6.0在输入大量数据后,切记作好备份,防止丢失。若两小时以上不使用计算机,应关机。打印机卡纸时应先关机,再取出碎纸。

7.0未经许可不得更改系统配置,不得私自拆卸或装接各种硬件设施。

8.0下班时应检查设备是否关机,关好门窗,关闭电源。

计算机管理制度

1、生产技术科负责计算机系统管理软件的维护、升级和管理工作。

2、业务接待室负责计算机系统管理软件的使用、安全保密工作。

3、对计算机进行安装设置的,应由经培训的操作人员进行操作,并检查输入数据或参数设置的完整和正确性。

4、所有计算机软件均应备份,由生产技术科妥善保存。

5、计算机处理后的数据及结果必须妥善地加以保存,及时地进行备份。

6、计算机系统管理软件应对其进行功能评测、验证,并保存计算机软件的源代码以形成文件。

7、计算机使用应按《保密和保护所有权》规定保证数据及信息的保密安全。

8、所有计算机应设置防护病毒程序。使用磁盘进行操作时,必须事先进行计算机病毒检查,未经检查的磁盘不得使用。若程序或数据已遭破坏,应用备份软件恢复。

9、计算机出现故障时,应及时通知系统管理员。在计算机修理时,应采取必要的安全保密措施,防止计算机中存贮的程序或数据失密或被修改。

计算机管理制度

第一条随着科学技术的发展,对企业经营管理工作的要求也越来越高,采用计算机对企业进行管理,是提高工作效率和管理水平、实现企业管理现代化的途径,在企业生产经营中推广应用计算机管理,对增加工厂经济效益将起积极的促进作用。

第二条归口管理单位:

1.微型以上档次的计算机管理单位为企业管理科。

2.过程控制的计算机(主要指单板机)管理为总师办。

(以下内容不包括实时控制用单板机)。

第三条管理员职责:

1.负责计算机运用的长远规划。

2.根据资金的安排,负责机器及外设、备件的.计划、采购。

3.负责软件的开发规划制定,组织开发成果鉴定。

4.与教育部门使用,组织计算机技术培训。

5.对分散使用的计算机进行不定期的检查。

第四条硬件使用:

1.各单位使用计算机,需提出上机申请,经批准后按规定机型、外设使用。

2.上机申请分为:单次上机、每月定时上机、每日定时上机三类。

3.软件开发,上机时间较多的单位,可以申请配置机器。

第五条软件管理:

1.各单位需开发的应用软件,应向企管科提出申请。

2.应用软件的开发分为自力开发、协作开发、委托开发三类。

3.企管科负责与外单位在有偿或对等的基础上进行软件交流。

(三)软件开发任务书的编制与审批。

第六条编制依据:

1.厂部对软件开发的总体及项目的要求;。

2.各单位要求开发的项目;。

3.设备及软件开发人员的能力。

第七条任务书内容:

1.软件名称;。

2.软件应能达到的技术性能;。

3.软件的操作环境;。

4.更高层次软件对开发软件的要求;。

5.工作进度计划;。

6.设计组织机构、人员安排、协作单位情况;。

7.经费预算,

第八条任务书的审批:

设计任务书编制完成后,由企管科组织有关科室进行审议,认定可行后,由企管科科长批准。

(四)软件鉴定。

第九条鉴定的基本要求:

软件全部开发完成后,需经三个月到一年的实践运行(视软件复杂程序),才能申请鉴定。

第十条鉴定资料:

软件鉴定前,必须向鉴定小级提供下述资料(其中3-7项资料各二份)。

1.设计任务书;。

2.软件实现的功能;。

3.使用机型,对外存外设的要求,软件支撑环境;。

4.软件设计的流程图;。

5.源程序清单;。

6.数据库结构;。

7.标准化室审议报告;。

8.用户意见书。

第十一条鉴定小组的组成与鉴定程序:

2.鉴定的议程:

(1)软件设计者对软件的介绍;。

(2)宣读标准化审查报告;。

(3)用户代表发言;。

(4)操作示范;。

(5)讨论鉴定结果及提出进一步修改的建议;。

(6)通过鉴定报告,鉴定小组成员并签字。

第十二条鉴定后的工作:

1.整理资料、存档;。

2.将鉴定会的意见反馈到各有关部门。

第十三条软件的维护与完善。

2.完善的软件,年底应向计算机管理人员提供修改的程序清单。

(五)操作证管理。

第十四条操作证由企业管理科统一归口管理,每年审核一次。

第十五条办理操作证由本人申请,单位领导同意,通过应知应会考试,成绩合格者才能发给操作证。

第十六条申请操作证的人员应掌握一种或一种以上的计算机语言,了解计算机的结构和操作规程。

计算机管理制度

计算中心实验室是进行计算机教学和现代教育技术培训的重要场所,为确保软硬件系统的可靠运行,有效地为教育教学服务,使实验室有一个更好的学习环境,特制定以下规定:。

一.重视安全工作的思想教育,提高安全意识,做好计算机机房的安全防范工作,防患于未然。

二.软、硬件系统均由机房管理员进行维护和管理,严禁其它无关人员拆卸机器、插拔设备。故意损坏机房设备者要照价赔偿并追究责任。实验过程中,如机器发生故障应及时与任课教师联系。

三.凡进入机房的人员必须遵守机房的各项管理规定,爱护机房内的所有财产,未经管理人员许可不得随意使用,更不得损坏,如发现人为损坏将视情节按有关规定严肃处理。

四.机房管理人员要爱护设备,认真维护保养设备,对机房的电脑网络设备及其他教学辅助设备定期进行检查,发现故障及时检修,并要登记、报告。因管理不当所造成财产损失的,要按责任事故处理。

五.机房是重点防火防盗单位,机房管理人员要掌握防火技能,应在每学期初检查所配备的消防器材,如有问题应及时与后勤、保卫部门联系解决。管理人员必须严格遵守机房的安全、防火制度,不准在机房内吸烟。发现火警应切断电源,用灭火设备扑救,并立即报警。

六.机房使用结束时,机房管理人员必须进行设备检查整理并做好记录,关闭门窗、设备和外部电源。

七.健全计算中心全部设备固定资产帐目,机房内所有设备要妥善保管。管理人员每年核对一次,做到账、物、卡相符。

计算机管理制度

1、计算机(及附带产品)的产权归公司所有,任何人不得将计算机或其附件的部分或全部移离办公室。

2、公司办公室计算机管理员人员应对计算机的类型、相关附件、使用者、领取时间等有关事项进行详尽、准确的登记。计算http://机使用者应配合管理人员的工作,并签名登记使用。

3、计算机(及附带产品)由使用者专人保管,使用者对计算机(及附件)的损坏、灭失负责,丢失或损坏必须照价赔偿。

4、计算机使用者应爱惜计算机,正确使用计算机。全体员工要爱护公司机器设备,在没有得到部门负责人和公司计算http://机系统维护员的.同意,不得私自拆机。如遇到自己不能解决的问题,由公司计算机系统维护员协助解决。

5、公司员工使用电脑不能设置开机密码,如有特殊原因,必须经部门负责人同意。设置密码后,应交网络管理员一份书面密码说明。

6、计算机使用者归还计算机(及附件)时,应到公司办公室计算机管理员处办理归还手续。管理员应详尽、准确登记归还的计算机类型、相关附件、归还时间等。

7、中午休息时间和下班后请关机,并关闭电源。确保计算机系统的安全。

任何人不得进入未经许可的计算机系统,更改系统信息和用户数据;

各事业部、各部门要定期给数据进行备份,防发生故障时进行恢复。

为防止病毒侵入,保证电脑的安全,必须每台电脑都要安装“病毒”防火墙。

任何人不得在公司的局域网上制造、传播任何计算机病毒,得故意引入病毒;

网络使用者发现病毒应立即向网络管理员报告,以便及时处理。

计算机使用者应定期查毒(周期为一周或者10天),管理员应及时升级病毒库,事业部和部门对杀毒软件进行在线升级。

目前公司局域网已经能正常上网,如无特殊需要,禁止使用拨号上网。

公司员工需自觉严格控制计算机上网时间,除上网查阅资料,下载、传送文件外,不许在办公室利用计算机网络交友和聊天。违犯规定而不听劝阻者,予以经济处罚。

为方便工作中交换文件,请在自己电脑的c/d盘建立以自己名字为名称的共享文件夹,访问权限为可读。

为保障电脑内资料的安全性,在公司服务器上,为所有员工建有以名字相同的文件夹,请把重要文件在服务器上做备份.

为保障公司服务器的安全,未经公司计算机系统维护员同意,不得私自操作服务器。

3、网络打印。

网络打印机只允许打印与研究工作有关的文件,不得打印私人资料和网页;

打印机出现故障,及时报办公室管理人员,不得私自拆卸。

电子邮箱由公司采取主机托管办法申请企业电子邮箱;

由办公室计算机管理员负责公司员工电子邮箱的地址分配;

电子邮箱出现问题,由办公室管理人员负责联系解决;

公司已经为所有员工设置了集团的电子邮件信箱,印制名片、对外业务联系请使用公司统一的网址和电子邮件信箱。

如违反上述管理办法,给公司造成经济损失和不良影响者,视情节轻重,给予处分和经济处罚。

计算机管理制度

随着科学技术的发展,对企业经营管理工作的要求也越来越高,采用计算机对企业进行管理,是提高工作效率和管理水平、实现企业管理现代化的途径。在企业生产经营中推广应用计算机管理,对增加工厂经济效益将起积极的促进作用。

计算机管理制度

一、进入机房必须更换拖鞋,自觉维护机房内整洁,定期对机房进行清洁打扫。

二、非本计算机中心人员,未经批准不得进入机房。

三、由于安装无人值守系统,平常不用进入机房进行设备检查,一旦值守系统报警,应根据值守系统提示及时分析原因,及时解决问题。

四、在节假日期间应开启网络摄像对机房进行监控。

五、保证服务器24小时不间断正常工作,不得在服务器专用电路上加载其他用电设备,应在专门的市电线路上加载。

六、机房内严禁烟火,并开启自动防火、防盗系统。

七、严禁在机房内进食,嬉戏,大声讲话(会触动报警系统),进出机房要随手关闭防火门。

八、内部服务器严禁接入因特网,并安装好杀毒软件,做好病毒防范,杜绝院内病毒感染。

九、对服务器参数及配件进行调整或更换,应经部门经理批准,管理人员应严格填写工作日志。

计算机管理制度

一、计算机系学校贵重财产和精密设备,由专人负责,为确保软硬件设备的正常运转,管理人员和使用人员均应严格执行有关规定。

二、全校设立计算机财产总帐,中小学部各设立分帐,设备调入调出应有明确记载,并定期清点,帐物相符。

三、计算机软件、硬件及其相关物品概不外借,确系工作需要的,须学校主管领导批准。

四、确保学校课程资源的安全,任何个人未经批准不得擅自带出校外。

五、非本校人员未经计算机管理人员批准不得使用计算机及相关设备。经学校批准,安排外来人员参观时,须有学校指定人员陪同。

六、实施科学管理,确保每一台电脑都有负责人,提高计算机的利用率。

七、对计算机及其外设应当定期检查,定期保养,保证计算机运行安全可靠。

八、定期进行防病毒、查毒工作,做好重要数据备份工作。

九、禁止安装与工作内容无关的软件,不得利用学校网络做与教学无关的事,严禁利用本校计算机系统上网发布、浏览、下载、传送反动、色情及暴力的信息。

十、妥善保管软硬件设备及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。

十一、采购电脑软硬件1000元以内,需填报申请报告,经学校主管领导批准购买。专项采购及金额较大的维修,应报学校领导逐级批准,依区财政局认可的方式定点采购。

十二、完整计算机及其相关设备的报废需经专职人员鉴定、确认后,逐级审批后方可报废。

十三、使用人员如发现计算机系统运行异常,应及时与计算机管理人员联系,非专业管理人员不得擅自拆开计算机调换设备配件。

十四、外请人员对计算机及外设进行维修时,学校应有人自始至终地陪同。

十五、加强安全保卫工作,增强安全意识,应协同有关人员定期检查各种用电设备和门窗安全,做好防盗、防火、防电、防雷,防水工作。网络中心安装专业安防系统,晚上设专人值班。

计算机管理制度

1、归口管理单位:

(1)微型以上档次的计算机管理单位为企业管理科。

(2)过程控制的计算机(主要指单板机)管理为总工办。

(以下内容不包括实时控制用单板机)。

2、管理员职责:

(1)负责计算机运用的长远规划。

(2)根据资金的安排,()负责机器及外设、备件的.计划、采购。

(3)负责软件的开发规划制定,组织开发成果鉴定。

(4)与教育部门使用,组织计算机技术培训。

(5)对分散使用的计算机进行不定期的检查。

3、硬件使用:?

(1)各单位使用计算机,需提出上机申请,经批准后按规定机型、外设使用。

(2)上机申请分为:单次上机、每月定时上机、每日定时上机三类。

(3)软件开发,上机时间较多的单位,可以申请配置机器。

4、软件管理:

(1)各单位需开发的应用软件,应向企管科提出申请。

(2)应用软件的开发分为自力开发、协作开发、委托开发三类。

(3)企管科负责与外单位在有偿或对等的基础上进行软件交流。

第三条软件开发任务书的编制与审批?

1、编制依据:?

(1)厂部对软件开发的总体及项目的要求;

(2)各单位要求开发的项目;

(3)设备及软件开发人员的能力。

2、任务书内容:?

(1)软件名称;

(2)软件应能达到的技术性能;

(3)软件的操作环境;

(4)更高层次软件对开发软件的要求;

(5)源程序清单;

(6)设计组织机构、人员安排、协作单位情况;

(7)经费预算。

3、任务书的审批:?

设计任务书编制完成后,由企管科组织有关科室进行审议,认定可行后,由企管科科长批准。